你好 借:銀行存款1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000 借:以前年度損益調(diào)整1000 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)1000
今年退回19年多繳納的企業(yè)所得稅1000,會(huì)計(jì)分錄怎么做?小規(guī)模納稅人
你好想問(wèn)一下 我是公司小規(guī)模納稅人 去年做完匯算清繳后 今年退回來(lái)了多繳納的1萬(wàn)多的企業(yè)所得稅 我該怎么做這個(gè)分錄
去年交的附加稅,今年稅務(wù)局退回了,請(qǐng)問(wèn)怎么做會(huì)計(jì)分錄,怎么調(diào)所得稅,小規(guī)模納稅人。
小規(guī)模納稅人,退回去年多交的企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人2021年所得稅分錄沒(méi)有做,2022年的時(shí)候交2021年企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)分錄怎么補(bǔ)做,(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
老師,2021年付出去2筆車輛評(píng)估費(fèi)無(wú)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)平賬的話記營(yíng)業(yè)外支出,摘要記清理往來(lái)科目還是怎樣寫?
那我學(xué)報(bào)稅 只學(xué)報(bào)增值稅 企業(yè)所得稅 個(gè)人所得稅就行了是吧 我目前有一家公司是小規(guī)模的 我先從小規(guī)模報(bào)稅學(xué)起
A 股東 股權(quán)96%,認(rèn)繳96W,暫未實(shí)繳; 現(xiàn)轉(zhuǎn)讓給 D 股東95%的股權(quán); 1.請(qǐng)問(wèn) A 股 東個(gè)稅申報(bào)怎么繳? 2.以實(shí)收資本上的金額 * 持股比例 = 股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)又是什么意思?
老師 預(yù)付款開(kāi)票怎樣開(kāi)具才不用交稅
老師,公司章程在哪里看?
老師,提問(wèn),請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅是用應(yīng)發(fā)工資還是實(shí)發(fā)工資報(bào)個(gè)稅
老師,我司是小規(guī)模企業(yè),從事護(hù)理服務(wù)行業(yè),護(hù)理員工資,護(hù)士,管理人員工資,這些要分別怎么記賬呢, 管理人員我知道是計(jì)入管理費(fèi)用,那護(hù)士和護(hù)理員呢 這個(gè)怎么記賬
老師,如果公司賬戶有走流水的情況,稅務(wù)局現(xiàn)在查,我們就是一個(gè)公司收進(jìn)來(lái)就付出了這種情況,可以如實(shí)和稅務(wù)局說(shuō)嘛?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?都掛在了其他應(yīng)收應(yīng)付款中
你好老師,我公司收到個(gè)人打款過(guò)來(lái)的收入但是開(kāi)了發(fā)票給他公司,賬務(wù)上如何處理呢?
老師現(xiàn)在這個(gè)國(guó)補(bǔ)票啥意思都要開(kāi)發(fā)票
使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
不能用以前年度損益調(diào)整吧
你好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,賬務(wù)處理是 借:銀行存款1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅1000 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)1000