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我們是新開展業(yè)務(wù)的一家物業(yè)公司,房產(chǎn)開盤已經(jīng)售出,有維修基金進賬,物業(yè)公司怎么入賬,科目怎么做

2020-09-09 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-09 17:29

你好,同學, 那么你收的這個基金是屬于代收還是本身屬于你收到后用于存放以后使用。

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快賬用戶6392 追問 2020-09-09 17:31

以后使用

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齊紅老師 解答 2020-09-09 17:38

借,銀行存款 貸,其他業(yè)務(wù)收入 你這個屬于你的收入部分

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快賬用戶6392 追問 2020-09-09 17:42

比如收款是10000元,扣刷機機費用60元,銀行卡到帳9940元, 借:銀行存款9940 手續(xù)費60 貸:其他業(yè)務(wù)收入10000 這樣對嗎?入賬記9940還是10000

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齊紅老師 解答 2020-09-09 18:03

沒問題,你的處理是正確的。

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快賬用戶6392 追問 2020-09-09 18:47

代收代繳的水電費怎么入賬,科目怎么做

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齊紅老師 解答 2020-09-09 20:58

借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 直接作為代收代付處理。

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快賬用戶6392 追問 2020-09-09 21:21

有差價的部分怎么記,如:收了100,我們實際支付80, 物業(yè)支付水電費時, 借,其他應(yīng)付款100 貸,水電費80 差價20怎么記

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齊紅老師 解答 2020-09-09 21:26

差價計營業(yè)收入,這是屬于你的收入,主營業(yè)務(wù)收入

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你好,同學, 那么你收的這個基金是屬于代收還是本身屬于你收到后用于存放以后使用。
2020-09-09
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款,以后維修支出從這里面出。
2023-12-04
你好;? ? ? 借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整; 借??以前年度損益調(diào)整貸利潤分配 -未分配利潤? ?
2022-10-19
這個應(yīng)該可以問業(yè)主要,你們代收代繳的
2024-08-07
同學你好 對的 要做賬 2.要開發(fā)票 有利息就可以
2022-12-09
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