您好 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款等

老師你好,我單位刻章,費(fèi)用260,發(fā)票沒收到,這個(gè)月我怎么做賬
老師你好,我單位購買東西,當(dāng)月發(fā)票沒收到,我可以直接計(jì)入費(fèi)用,不掛賬嗎
老師你好。我單位當(dāng)月銷售號(hào)牌,沒收到錢也沒開票。要怎么做賬
你好,我單位支付保險(xiǎn)費(fèi),當(dāng)月沒收到發(fā)票。怎么記賬
老師你好,我單位5月支付員工體檢費(fèi),沒收到發(fā)票。怎么記賬
請(qǐng)問老師,公司之間買賣票據(jù)符合規(guī)定嗎?都在公戶并且在賬戶上體現(xiàn),公司賺取的手續(xù)費(fèi)也計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅
請(qǐng)問一下樸老師,走9810免稅和退稅的詳細(xì)流程。
單位安裝監(jiān)控系統(tǒng)需要辦理政府采購手續(xù)嗎?還需要國(guó)資辦申批嗎
老師,自然人股東完成實(shí)繳后,是不是要去工商進(jìn)行注冊(cè)資本實(shí)繳變更,并同時(shí)進(jìn)行工商公示,什么時(shí)候去呢?
老師,你好!請(qǐng)問用知識(shí)產(chǎn)權(quán)做實(shí)繳需要繳納哪些稅?
老師,我們是商業(yè)樓棟,如果要求房東開票65000,稅金是多少。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè),未交房,提前開發(fā)票,已預(yù)交3%增值稅,申報(bào)當(dāng)月增值稅時(shí)如何申報(bào)抵減的3%,目前留底稅額有好多,如果把預(yù)交3%填上,就要出現(xiàn)退稅
老師,材料商開的普通發(fā)票,備注欄沒備注可以嗎,150元
9月份留抵4155.25元,10月份進(jìn)項(xiàng)2658.68(未勾選認(rèn)證),銷項(xiàng)165.14,10月份怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅?
老師,我采購了貨物,但是我主要是提供的安裝服務(wù),我開票的話就開的服務(wù)類發(fā)票。那么我的產(chǎn)品就在庫里,從稅務(wù)上的話,有什么風(fēng)險(xiǎn)?


那我們支付科目三建設(shè)設(shè)備款20萬,先付了30%,發(fā)票也沒收到,我怎么記賬
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款
老師,為啥用預(yù)付,不用其他應(yīng)付款,這兩個(gè)的區(qū)別是啥
其他應(yīng)付款是指與物流企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)沒有直接關(guān)系的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng),如應(yīng)付租人固定資產(chǎn)和包裝物的租金、存入保證金、應(yīng)付統(tǒng)籌退休金、職工未按期領(lǐng)取的工資等。 指企業(yè)在商品交易業(yè)務(wù)以外發(fā)生的應(yīng)付和暫收款項(xiàng)。指企業(yè)除應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、應(yīng)付工資、應(yīng)付利潤(rùn)等以外的應(yīng)付、暫收其他單位或個(gè)人的款項(xiàng)。
預(yù)付賬款是指企業(yè)按照購貨合同的規(guī)定,預(yù)先以貨幣資金或貨幣等價(jià)物支付供應(yīng)單位的款項(xiàng)。在日常核算中,預(yù)付賬款按實(shí)際付出的金額入賬,如預(yù)付的材料、商品采購貨款、必須預(yù)先發(fā)放的在以后收回的農(nóng)副產(chǎn)品預(yù)購定金等。
預(yù)付賬款呢
預(yù)付賬款給您寫啦 沒收到么
收到了老師,那我們單位的公務(wù)車日常的油費(fèi),一次性轉(zhuǎn)2萬,先沒收到發(fā)票。我怎么記賬。
借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款