你好,股息紅利個(gè)人所得稅稅率是20%,50萬就需要交10萬個(gè)人所得稅
老師,互動分配利潤,申報(bào)紅利所得,稅率是不是20%?50萬就需要交10萬個(gè)人所得稅嗎
請教老師匯算清繳的問題,假如21年本年利潤是50萬,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,累計(jì)未分配利潤是250萬,匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額是10萬,需要補(bǔ)交所得稅50*2.5%=1.25萬,這補(bǔ)交的所得稅就影響了未分配利潤???2年第1季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤已按250萬申報(bào),那到第二季度申報(bào)時(shí),是否要修改資產(chǎn)負(fù)債表里的期初未分配利潤為250-1.25=248.75萬元呢?
個(gè)人所得稅-利息股息紅利所得,這個(gè)計(jì)稅依據(jù)是根據(jù)未分配利潤嗎?比如是一人股東,未分配利潤10萬,就要以10萬乘以20%來計(jì)算嗎?
假如房租5萬,就是這五萬需要的企業(yè)所得稅繳納已經(jīng)繳納了,但是未分配利潤分紅不是還有20%嗎,這個(gè)五萬降低了未分配利潤有影響嗎,所得稅已經(jīng)繳納了,分紅這五萬還需繳納20分紅個(gè)稅嗎?
老師,總公司分配利潤所得情況下,分公司是盈利50萬,那需要按照五十萬交所得稅嗎?
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?