您好, 是的,可以扣除的業(yè)務招待費是十萬元,
1、A公司當年實現(xiàn)主營業(yè)務收入1000萬元,其他業(yè)務收入500萬元,營業(yè)外收入10萬元,當年發(fā)生的招待費為10萬元,當年利潤總額為100萬元。該公司當年可所得稅前扣除的招待費為多少?
收入2000萬,招待費20萬,當年可以抵扣的招待費為10萬對嗎?
70萬的營業(yè)收入,最多可以抵扣多少招待費?
我們有20萬招待費沒有取得發(fā)票,有發(fā)票的是10萬招待,招待費賬面金額30萬,所得稅匯算清繳,招待費賬載金額是填10萬,還是填30萬?因為20萬沒票要全額調(diào)增,所以不知道招待費賬載金額是按10萬填還是30萬填。
老師你好,這邊有個業(yè)務招待費抵扣多少的,收入1000萬,招待費6萬,這招待費按多少來扣除呢
你好,如果我工資做20萬或者做30萬,要交多少稅,怎么計算呢?
老師去年的注冊資本印花稅,今年繳納繳滯納金不
老師,現(xiàn)在銀行還用做日記賬嗎都有網(wǎng)銀
老師好,請問下年度匯算清繳,主營業(yè)務成本數(shù)據(jù)有誤,是否需要更正第四季度預繳企業(yè)所得稅申報表?
老師好,收到一張專票,但是屬于不應抵扣的范圍,請問分錄如何寫?謝謝!
老師您好!請問下撤銷抵扣的專票,怎么到了申請統(tǒng)計那里,看到?jīng)]有撤銷成功,要怎么處理,謝謝
你好老師,我想問一下我們企業(yè)所得稅匯算清繳有一部分退稅,這個退稅我還沒申請,這個退稅申請有時間期限嗎?
老師,報年報時2024年年報收入成本數(shù)必須和2024年第四季度期末數(shù)一致嗎
你好老師,我想問一下我們是外貿(mào)出口企業(yè),2024年出口了一筆貨物進項發(fā)票到現(xiàn)在也沒有收進來,我現(xiàn)在要匯算清繳了,請問我都需要做哪些稅務調(diào)整?企業(yè)所得稅成本調(diào)增,增值稅需要做調(diào)增嗎?我不確定后面這份發(fā)票能不能來
A105000納稅調(diào)整明細表那么多個其他,分別應該填什么內(nèi)容的調(diào)增或調(diào)減呢