內(nèi)帳的話,不做,只做繳納的稅費,計入管理費用-稅費里面
我想請問一下問題如果公司是一般納稅人的話,銷項和進(jìn)項都需要做到內(nèi)帳里面嗎?還有就是做內(nèi)帳是對公戶還是私戶做的賬呢?能最真實反應(yīng)企業(yè)的虧損利潤
老師 我想問下 我們是小型企業(yè) 一般納稅人我們公司不僅有公戶 還是私戶 私戶有現(xiàn)金賬有發(fā)票和內(nèi)部帳無發(fā)票 一般會計根據(jù)現(xiàn)金賬和內(nèi)部帳的原始憑證怎么做記賬憑證啊 就比如公司購買材料 在淘寶上買的 沒有發(fā)票 怎么做賬 但是又不能不報銷
老師,我們公司是一般納稅人,有進(jìn)出口業(yè)務(wù),問題一,開票給國外客戶稅率是跟我們國內(nèi)稅率是一致的對嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項稅額,這樣做對嗎?問題二,我們有進(jìn)項發(fā)票回來,進(jìn)項發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進(jìn)項認(rèn)證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進(jìn)項發(fā)票和報關(guān)單去相應(yīng)的部門申請退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會計分錄?
老師,我們公司是一般納稅人,有進(jìn)出口業(yè)務(wù),問題一,開票給國外客戶稅率是跟我們國內(nèi)稅率是一致的對嗎?按發(fā)票入賬,借:應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交增值稅~銷項稅額,這樣做對嗎?問題二,我們有進(jìn)項發(fā)票回來,進(jìn)項發(fā)票不像一般企業(yè)需要做進(jìn)項認(rèn)證抵扣是吧?是應(yīng)該拿著進(jìn)項發(fā)票和報關(guān)單去相應(yīng)的部門申請退稅是嗎?退稅到賬有怎么做會計分錄?老師,能一一詳細(xì)解答嗎?
老師,我想問下,每個月的內(nèi)帳的真實的利潤是怎么計算的,比如,我們公司10月31日結(jié)束了,可是人家報銷都會在11月才來呀,也有一些結(jié)算也是11月才開始10月的對賬,那費用類的就只能用9月的可以嗎,還有內(nèi)帳的稅費怎么計算呀,稅費都還沒有交呀,而且企業(yè)所得稅都是季度預(yù)繳的,也不按月來呀,這樣的一般算利潤怎么算呢
口腔診所會計好干嗎 是新開 前期開辦好干嗎
老師,對方公司已注銷,應(yīng)該收對方的往來款怎么處理啊
殘保金 上年在職職工總額 和上年在職職工人數(shù)怎么取數(shù) 直接申報個稅App數(shù)據(jù)嗎 還是填寫匯算清繳的數(shù)據(jù)
當(dāng)月開的專票給業(yè)主,對應(yīng)項目內(nèi)容的采購進(jìn)項發(fā)票是跨年開進(jìn)來的,這樣的情況下如何做賬啊
你好老師想問一下我們到位買財務(wù)軟件合同5萬開票也是五萬、付錢也是五萬。可以優(yōu)惠一千但是支付寶私下轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)的、業(yè)務(wù)又轉(zhuǎn)到公賬了、一千不開票怎么做賬呢?
老師,我們公司兩個賬戶,一個基本戶,一個一般戶,基本的戶的走款都有開票的,一般戶得走款都沒有開票,老板說一般戶得走款不做賬,這個說不通吧
老師,8月份我用現(xiàn)金給員工A發(fā)了生日福利,8月份我報銷了,請問賬務(wù)怎么做?,后面實際發(fā)的時候計提和個稅分別怎么處理?謝謝
公司沒有業(yè)務(wù)沒收入,但是發(fā)工資的情況下,做個稅申報嗎?
老師:生產(chǎn)型的外貿(mào)企業(yè),采購的材料進(jìn)項可申請退稅,所產(chǎn)生的外貿(mào)收入在電子稅務(wù)局主表中“三”列免抵退填,還是在“四”列中免稅填?
你好老師離職經(jīng)濟(jì)補償計算2023年8月14日入的職,2025年9月15日離職實際在職幾個月
那內(nèi)賬不是票據(jù)都要做?不是很明白
是的,有實際發(fā)生就要做的
發(fā)票也要吧、銷項和進(jìn)項還有銀行對賬單這些,那是只做公戶的嗎,好多老板都是私戶的
私戶和公戶都需要做的