你好,同學(xué)。 你這是屬于期權(quán)交易,并非直接出售農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)產(chǎn)品是免稅,期權(quán)交易不免稅的。
老師 我們是招商物業(yè)公司,由于公司開(kāi)辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。現(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來(lái),把對(duì)方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對(duì)方。月末,我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,然后把稅費(fèi)沖銷(xiāo)計(jì)提的稅金,但是申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表是反映不出來(lái)我已經(jīng)支付了代付的稅金,是不是會(huì)重復(fù)納稅?(對(duì)方公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人)
老師,你好, 我們是招商物業(yè)公司,由于公司開(kāi)辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的?,F(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來(lái),把對(duì)方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對(duì)方。月末,我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,然后把稅費(fèi)沖銷(xiāo)計(jì)提的稅金,但是申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表是反映不出來(lái)我已經(jīng)支付了代付的稅金,是不是會(huì)重復(fù)納稅?(對(duì)方公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人)
我公司是紅棗初加工企業(yè),免企業(yè)所得稅,公司也進(jìn)行期貨交易,公司把紅棗期權(quán)賣(mài)給甲公司,貨物仍然在我公司倉(cāng)庫(kù),現(xiàn)在我公司又把期權(quán)買(mǎi)回來(lái),把貨物賣(mài)出去,從甲公司買(mǎi)回期權(quán),賣(mài)出貨物,需要交企業(yè)所得稅嗎
我們公司是境內(nèi)企業(yè),要從境外企業(yè)B進(jìn)口貨物,貨物是境外工廠A生產(chǎn)直接發(fā)貨的(A,B不在同一國(guó)家和地區(qū)),我們合同是跟B簽訂的,進(jìn)口報(bào)關(guān)也是由我們自己辦理,也就是說(shuō)這批貨是B先從A購(gòu)買(mǎi)并在B企業(yè)所在地報(bào)關(guān)一次,我們?cè)購(gòu)腂進(jìn)口并在我國(guó)報(bào)關(guān)。然后現(xiàn)在為了卸貨更快,B提議我們直接把大部分貨款付給境外工廠A在我國(guó)境內(nèi)的委托收款企業(yè)a,剩下的一部分再付給境外企業(yè)B,這部分可以理解為B在這次交易中賺的差價(jià),這樣有問(wèn)題嗎?
我公司是紡織類(lèi)外貿(mào)企業(yè),出口貨物之前一直都是找的代理出口公司,現(xiàn)在想拿回來(lái)自己做,我們公司是去供應(yīng)商拿貨,然后委托別人加工廠加廠,我網(wǎng)上查,有的說(shuō)最好是我們把買(mǎi)來(lái)的貨再賣(mài)給加工廠,然后讓加工廠開(kāi)個(gè)整體的發(fā)票,不清楚為什么要這樣操作
1.2021年3月12日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入B公司的股票,購(gòu)入價(jià)450000元,另支付交易費(fèi)用20000元,增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明增值稅額為1200。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑴_(tái)___⑵____⑶____⑷____2.2021年4月1日從證券市場(chǎng)上購(gòu)入C公司的債券,實(shí)際支付235000元,其中含有已到付息期、但尚未支取的利息5000元,另支付交易費(fèi)用6000元(普通發(fā)票)。甲公司作為交易性金融資產(chǎn)核算。(編制1個(gè)分錄)⑸____⑹____⑺____⑻____3.2021年4月25日,甲公司收到上述C公司債券的利息5000元,存入銀行。⑼____⑽____4.2021年12月31日,上述B公司的股票公允價(jià)值為430000元。⑾____⑿____5.2021年12月31日,上述,C公司的債券公允價(jià)值為246000元。⒀____⒁6.2022年2月15日,甲公司將持有的B公司股票出售,售價(jià)為420000元,含交易費(fèi)用16000元和增值稅額960元,款項(xiàng)全部收歸銀行15.16.171819共5空7.計(jì)算上題轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅
老師,4月申報(bào)繳納個(gè)稅的時(shí)候,因3月份工資表沒(méi)出來(lái),無(wú)法申報(bào),之前查的時(shí)候說(shuō)是可以在下月發(fā)放前申報(bào)截止期申報(bào),但是我現(xiàn)在五月申報(bào)的時(shí)候,累計(jì)收入只有3月的了,之前申報(bào)過(guò)的1-2月的工資累計(jì)不上了,怎么辦
內(nèi)賬怎么做啊收入成本全部按含稅的做?交稅的計(jì)入管理費(fèi)用?不計(jì)提工資,但折舊攤銷(xiāo)呢?還有什么區(qū)別?
出口退稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)去年12月收到的,在今年1月份做的退稅勾選抵扣,這項(xiàng)發(fā)票需要怎么做賬,是做到去年還是今年
匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)2024年少計(jì)提一個(gè)月折舊,賬務(wù)上及匯算清繳如何處理
請(qǐng)問(wèn)剛成立的公司貨幣資金是多少呢
老師,注冊(cè)了一家公司,但沒(méi)有業(yè)務(wù),需要報(bào)稅及填寫(xiě)工商年報(bào)嗎
普通憑證,這個(gè)憑證減免稅的需要記入營(yíng)業(yè)外收入嗎?是不是記入不計(jì)入都不會(huì)影響利潤(rùn)呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)下現(xiàn)在更正了2023年的年報(bào),更正前是小微企業(yè),更正后不是,在2024年7月到2025年6月是不是都不能享受六稅兩費(fèi)減免和企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策了?
辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝