同學(xué),應(yīng)該是對不需要上繳的應(yīng)收款及其他應(yīng)收款計提壞賬準備
政府會計中,到底是收回后,需要上繳的應(yīng)收賬款計提壞賬準備還是,收回后不需上繳的計提?
對收回后不需上繳財政的應(yīng)收賬款提取壞賬準備不做預(yù)算會計嗎
1.為甲公司提供專業(yè)服務(wù)發(fā)生應(yīng)收賬款13000元,該款項收回后不需上繳財政。新2.收到應(yīng)收賬款4200元,該款項不需上繳財政并已存入開戶銀行。編3.為開展專業(yè)活動,為購買A物品預(yù)付款項10000元,款項已經(jīng)通過開戶銀行轉(zhuǎn)政賬支付。府4.收到上述A物品并已驗收入庫,總價款35000元,扣除預(yù)付賬款10000后,以會銀行存款補付款項25000元。計5.期末,對收回后不需上繳財政的應(yīng)收賬款計提壞賬準備1500元
經(jīng)全面分析,對收回后不需上繳財政的應(yīng)收賬款提取壞賬準備750
某事業(yè)單位按應(yīng)收款項余額百分比法計提壞賬準備,2018年年末收回后不需要上繳財政的“應(yīng)收賬款”賬戶余額500000元,“壞賬準備——應(yīng)收賬款”賬戶貸方余額1200元,“壞賬準備——其他應(yīng)收款”賬戶借方余額600元。壞賬準備的提取比率為5千分之請問會計分錄怎么寫呢
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進項稅額)這些進項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負是怎么定義???增值稅進項要比銷項多,那我多勾一點進項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負責人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理
詳見財會[2017]25號文件壞賬準備規(guī)定