你好,填入主表第1(或4)欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額中。 小規(guī)模納稅人用稅控盤自行開具的普通發(fā)票不含稅銷售額需要填入申報表主表第3(或8)欄;而小規(guī)模納稅人未開票收入的不含稅銷售額加上主表第2(或5)、3(或8)欄的不含稅銷售額的總和填入主表第1(或4)欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額中。
老師,小規(guī)模納稅人怎么申報未開票收入
老師,小規(guī)模納稅人申報表怎么申報未開票收入,怎么填
小規(guī)模納稅人,怎么申報未開票收入,
小規(guī)模納稅人未開票收入怎么申報增值稅
老師,小規(guī)模納稅人未開票收入如何申報?
請問,這個月費用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬,實繳為0,季報的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報上也填10萬可以嗎?
你好,請問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬元,是什么原因?
老師,做了一筆無票收入,然后又給對方開發(fā)票了怎么做賬呢?
初級會計考經(jīng)濟法的時候,各種稅率(如城市維護建設(shè)稅,職工福利費,工會經(jīng)費,廣告費,業(yè)務(wù)宣傳費)會不會在題目中給出?
老師,您好,2023年匯算清繳申報有填固定資產(chǎn)一次性扣除,2024年匯算清繳不打算做固定資產(chǎn)一次性扣除了,我應(yīng)該怎樣沖銷2023年填報的一次性扣除數(shù)?
老師個體戶C表從哪里取數(shù)
老師,我想增下,我做完會匯算清繳后,需要補稅,在5月份通過以前年度損益調(diào)整分錄進行調(diào)整。現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽關(guān)系不一致了,我需要調(diào)整稅務(wù)局網(wǎng)站2024年的報表嗎?如果不調(diào)整,我2025年申報的報表是不是不對了?
您好老師,我們公司是一般納稅人,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年6月30日成立的之前做賬都是按照銀行回單和發(fā)票做會計憑證的采購多半沒有合同和付款申請單,銷售也是一樣沒有合同,出庫單入庫單月底結(jié)賬統(tǒng)一打印附在憑證后面,跟老板說了跟對方公司簽合同蓋章留底,但老板沒有簽回蓋章的合同就收貨款銷售了,去年沒有合同的都因為供貨問題鬧掰了,這個怎么處理啊
后期未開票收入開了票怎么處理
不申報,拿去稅務(wù)申報,解鎖碼
你好,后期開票了,負(fù)數(shù)沖掉未開票的金額,按開票的金額申報,
納稅人在申報窗口清卡時如發(fā)現(xiàn)以下對比異常,則需要去稅務(wù)所核實處理:1.出現(xiàn)“強制類”比對異常信息的,比對異常信息將推送給稅務(wù)所,納稅人需要到稅務(wù)所進行核實處理,稅務(wù)所處理完成后,納稅人再回原窗口進行解鎖清卡。2.出現(xiàn)“提示類”比對異常信息或防偽稅控中提示“未申報或未比對”的,納稅人持窗口出具的《稅務(wù)所工作處理單》到稅務(wù)所進行核實處理,稅務(wù)所核實處理完后,納稅人再持稅務(wù)所簽字蓋章的《稅務(wù)所工作處理單》到原窗口進行解鎖清卡。
我前期申報了未開票收入已交稅,我后期怎么填寫負(fù)數(shù)發(fā)票,小規(guī)模
你好,直接填寫在第一欄負(fù)數(shù)
我理解有未開票收入先申報繳納稅款,后期開了發(fā)票已負(fù)數(shù)申報,比對不通過拿去大廳解鎖。
你好,是不是負(fù)數(shù)大于本期正數(shù)
是不是企業(yè)本季度所以收入減去未開票收入 如果是正數(shù)報正數(shù),是負(fù)數(shù)報負(fù)數(shù)。
你好,最少報0,不能報負(fù)數(shù),其余留下個月扣除,