你好!這個正規(guī)的做法是要計入到以前年度損益調(diào)整
老師,早上好,我收到19年的招待餐飲發(fā)票,要入到以前年度損益調(diào)整還是入期間費(fèi)用
收到去年的費(fèi)用發(fā)票是不是要記入以前年度損益調(diào)整科目?
老師,我在22年里一次性調(diào)整了19-21年租金長期待攤費(fèi)用,借入以前年度損益調(diào)整了,在做所得稅匯算清繳時,19-21的是不是需要從新更正申報阿?以前年度還涉及到什么表需要調(diào)嗎?
老師,現(xiàn)在才收到開票日期是上一年的運(yùn)費(fèi)發(fā)票,還能入費(fèi)用嗎,還是作為以前年度損益調(diào)整處理呢
收到財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)發(fā)票,專票,費(fèi)用是入當(dāng)期,還是以前年度損益調(diào)整
老師,商貿(mào)企業(yè),增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)率是多少呀
老師,到手7000,在申報個人所得稅的時候該填多少呢
這兩張票子沒有原始憑證,只有那個就是記賬憑證,這是什么原因?
你好,我們是建筑公司,開了異地工程,之前有做外管證的,現(xiàn)在工程完成了,請問這外管證需要核銷嗎
稅一的老師講購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣,不能憑票抵扣,那下面這道題為什么c選項(xiàng)憑票抵扣又是正確的呢?
老師您好,7月有幾筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),上個會計沒有計怎么辦呢
請樸老師回答,謝謝 老師,第二小問,我理解是,其實(shí)會計上應(yīng)確認(rèn)680的費(fèi)用,但是稅法上不認(rèn),所以納稅調(diào)增,形成可抵扣暫時性差異
倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進(jìn)項(xiàng)稅額對不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
老師好 剛考完初級會計,入職一家一般人公司,7月勾選了一部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進(jìn)項(xiàng)稅額對不上,7月進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅,申報時未產(chǎn)生增值稅,7月已經(jīng)結(jié)賬,另7月有一筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,,我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進(jìn)項(xiàng)稅,這樣操作可以嗎,我在勾選8月進(jìn)項(xiàng)稅時帶出7月數(shù)據(jù) ,我吧7.8月的進(jìn)項(xiàng)稅在8月勾選統(tǒng)計了,請教下老師 接下來我如何操作那筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?
金額不大,就幾千元,可以入期間費(fèi)用嗎,會有影響嗎
你好!這個就看稅務(wù)局的要求了,影響肯定是有的,因?yàn)樯婕暗饺ツ甑乃枚悺?
意思是匯算清繳的時候要做納稅調(diào)減是嗎,因?yàn)槲覄倓傞_始做會計的工作,好多都不太懂
你好!是的,是要調(diào)減費(fèi)用,調(diào)增利潤。