您好,是不需要轉(zhuǎn)出的,因?yàn)闆](méi)有明確文件說(shuō)需要轉(zhuǎn)出。
在會(huì)計(jì)問(wèn)看到好多答案一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人之前剩余的庫(kù)存是不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,但是問(wèn)了稅務(wù)局給的答案是需要轉(zhuǎn)出補(bǔ)交這部分的增值稅,請(qǐng)老師給正確答案,并給出相關(guān)政策的依據(jù)。
老師,這個(gè)是全盤(pán)賬實(shí)操的題,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,我有三個(gè)問(wèn)題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計(jì)算得出的? 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000,本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967,這個(gè)科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應(yīng)該是留抵不進(jìn)行賬務(wù)處理,那為什么答案是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢?而且答案解析給出的公式是(起初銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))+(銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)生額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額)-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額,按這個(gè)答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應(yīng)該是在貸方而不是借方啊,這樣的話(huà)解析和題目中的表格是反的,為什么會(huì)這樣呢? 三、實(shí)際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成,還是需要自己手動(dòng)做呢?
老師您好!我們是一般納稅人,一月份收到留底稅額12萬(wàn)多,這筆會(huì)計(jì)分錄 借:銀行存款 12萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)12萬(wàn)。月底得轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 問(wèn)題1:未交增值稅余額在貸方我們欠稅了嗎?最后還是得交上去是嗎?不知道我的理解對(duì)不對(duì)? 問(wèn)題2:如果錯(cuò)的話(huà)應(yīng)該怎么處理? 問(wèn)題3:如果企業(yè)不申請(qǐng)留抵退稅稅務(wù)局會(huì)自動(dòng)給退稅嗎?3個(gè)問(wèn)題先謝謝老師您的耐心解答
老師你好,我們是一家汽車(chē)銷(xiāo)售公司,本月在電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)的時(shí)候,自動(dòng)帶出來(lái)了需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額為56660.40元,其中廠(chǎng)家給我的折讓稅額為:18880.00元,剩余:37780.00,發(fā)票也沒(méi)有收到,應(yīng)該是也是廠(chǎng)家給我的發(fā)票有問(wèn)題我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣的稅額,之前的會(huì)計(jì)他把廠(chǎng)家給我們開(kāi)的折讓證明部分是把進(jìn)項(xiàng)稅額在借方做的負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么處理?我還是按照他的方法把折讓部分做在借方負(fù)數(shù)對(duì)嗎?把把稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)帶出的總進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出部分的差額在做一筆會(huì)計(jì)分錄: 借方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出):37780.40 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額):37780.40 這樣處理還是應(yīng)該怎么做?
老師 我們是一般納稅人的運(yùn)輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開(kāi)了車(chē)子的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 還認(rèn)證了 今年4月被稅務(wù)局風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)到了 這個(gè)發(fā)票就在做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報(bào)表從去年就做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報(bào)表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務(wù)處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務(wù)處理修改下嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)分析產(chǎn)品的單位成本時(shí)行政部的管理費(fèi)用和銷(xiāo)售部門(mén)的銷(xiāo)售費(fèi)用是不是不能核算進(jìn)去?
企業(yè)所得稅匯算清繳后,如何做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我勾選抵扣選了三張票,但是到了報(bào)稅的時(shí)候又只有兩張票了,怎么搞,是什么原因漏了一張,那張不做賬行嗎?
個(gè)人去稅務(wù)局代開(kāi)運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票,這個(gè)是按勞務(wù)繳納個(gè)人所得稅嗎?
一個(gè)發(fā)票對(duì)應(yīng)三個(gè)入庫(kù)單,兩個(gè)入庫(kù)單有金額,一份入庫(kù)單沒(méi)有金額,數(shù)量一致,可以入賬嗎?當(dāng)時(shí)系統(tǒng)設(shè)置的打印出來(lái) 沒(méi)有金額。
這樣開(kāi)發(fā)票可以嗎?只開(kāi)項(xiàng)目蔬菜食堂用菜金額7萬(wàn)可以嗎?
專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,首套房2021年開(kāi)始還的房貸,2024年才加上,可以更改以前年度個(gè)稅綜合所得年度匯算嗎
你好,老師,公司租賃房屋作為辦公室使用,這個(gè)分錄怎么做呀
公司的車(chē)輛,購(gòu)買(mǎi)新車(chē)時(shí)置換給了4s店,賬務(wù)和稅務(wù)要進(jìn)行哪些處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,生育保險(xiǎn),單位每個(gè)人都要交嗎?
像這樣子,那剩余庫(kù)存很多的公司,又沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額可抵,不就利用這個(gè)政策把這些稅消掉嗎?
您好,能以后成為一般納稅人后還可以繼續(xù)使用。
也就是轉(zhuǎn)小規(guī)模以后,剩余的進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有抵扣的,轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,等到以后又變更為一般納稅人了,繼續(xù)抵扣
您好,是的,您的理解非常正確。