你好,你確認(rèn)了收入嗎?如果沒有的話應(yīng)該做預(yù)收賬款。
勞務(wù)派遣公司。預(yù)收9-12月的社保費(fèi)。應(yīng)該怎么做分錄。預(yù)收社保:借銀行存款。代。預(yù)收賬款-政法委 交社保:先預(yù)提。 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 代,應(yīng)付職工薪酬 繳納分錄, 借,應(yīng)付職工薪酬 代,銀行存款。這樣對(duì)嗎。預(yù)收款如何重減呢
老師,小規(guī)模勞務(wù)派遣公司,收入成本可不可以這么做分錄 收入服務(wù)費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入~服務(wù)費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬~工資 應(yīng)付職工薪酬~單位負(fù)擔(dān)的社保 發(fā)工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬~工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)~個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款~個(gè)人社保 交社保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬~單位負(fù)擔(dān)的社保 其他應(yīng)收款~個(gè)人社保 貸:銀行存款
學(xué)校企業(yè) 預(yù)收的學(xué)費(fèi) 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 然后學(xué)生來(lái)上課一節(jié)課的錢怎么做會(huì)計(jì)分錄呢 教師的人工成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款嗎 還是按照工資先提取借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬 再應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款呢?
老師您好,我們公司有個(gè)人不上班,但是我們要給他交養(yǎng)老保險(xiǎn), 每個(gè)月他先交錢來(lái), 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 A 計(jì)提的時(shí)候 借:管理費(fèi)用 社保費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬社保費(fèi) 交納時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬 社保費(fèi) 貸:銀行存款 預(yù)收賬款A(yù) 我這分錄對(duì)不對(duì)
計(jì)提工資包括社保 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1159.2 貸應(yīng)付職工工資 1159.2 計(jì)提單位社保 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 772.8 貸應(yīng)付職工薪酬—保險(xiǎn) 772.8 繳納并代扣社保 借應(yīng)付職工薪酬—保險(xiǎn) 772.8 其他應(yīng)收款 386.4 貸銀行存款 1159.2 醫(yī)保局退回這筆 1159.2 得 社保分錄怎么做呢,單位 772.8,個(gè)人 386.4
私人交易需不需要交個(gè)稅?
老師,一般納稅人做的無(wú)票收入,也可以用進(jìn)項(xiàng)專票來(lái)抵扣的吧?
如果別人給我開專票,但是支付沒有走公帳的話,沒有流水,會(huì)怎樣啊,老師
老師,月薪6000元,周末雙休,2025年8月16日入職,那8月工資應(yīng)該怎樣計(jì)算。
老師您好,安徽合肥這邊公司需要變更法人和股東需要哪些資料?
老師你好,材料成本差異,只有29123.43這筆,貸方原材料減少了3萬(wàn)多,理解不了做出來(lái)的借貸還相等了。理解不了
第四問(wèn)現(xiàn)金流量為什么還要考慮租金的收入
老師你好,我們公司是二房東,能給租戶開租賃發(fā)票嗎,我們公司是生產(chǎn)火鍋底料的,把一件房租賃給了別人。
會(huì)計(jì)漏報(bào)稅造成滯納金,公司財(cái)務(wù)經(jīng)理有權(quán)處罰嗎?還是公司下文處罰?
老師,我們老板接個(gè)了個(gè)工程,但是對(duì)方通過(guò)支付寶,微信(個(gè)人)轉(zhuǎn)給我們老板個(gè)人了,他們沒有通過(guò)公司,也沒有通過(guò)我們公司賬戶,這種情況是不是就屬于個(gè)人之間的交易不,這種情況允許不?
沒有確認(rèn)。我是想做預(yù)收賬款。但是怎么沖減呢。麻煩老師。能不能幫我把這比業(yè)務(wù)完整的分錄寫一下呢
你好 你們是支付的一方嗎
我是勞務(wù)公司代理的公司把錢給我。然后我負(fù)責(zé)幫他們繳納社保
借銀行存款貸預(yù)收賬款
上面多的分錄不變金額是負(fù)數(shù)
?啥是負(fù)數(shù)預(yù)收賬款什么時(shí)候沖減呢?
預(yù)收怎么能是負(fù)數(shù)
你們是在幾月份給他繳納?