同學(xué)你好 你有成本票就要填寫扣除額了
旅游業(yè)現(xiàn)在是免稅申報(bào),公司開具了6萬(wàn)的發(fā)票,稅額為0元,那我報(bào)稅的時(shí)候,營(yíng)改增抵減銷項(xiàng)成本那一塊還需要登記金額嗎,因?yàn)橛谐杀酒?萬(wàn)
老師,我們公司得到一筆專項(xiàng)扶貧基金,村委會(huì)那邊需要開票,我是開免稅發(fā)票合適,還是不征稅發(fā)票合適????因?yàn)殚_了不征稅發(fā)票的時(shí)候,申報(bào)的時(shí)候,需要申報(bào)在免稅收入那一欄,要不申報(bào)數(shù)據(jù)匹配不成功
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因?yàn)闆]有進(jìn)項(xiàng),所以申報(bào)增值稅的時(shí)候也繳納了稅款,但是我4月份的時(shí)候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報(bào)表是沒有收入的,然后因?yàn)?月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時(shí)候把3月份繳納的那個(gè)增值稅給申請(qǐng)退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報(bào)表要把退稅的那個(gè)金額填在申報(bào)表哪里呢
想問一下老師,至從4月份起,那個(gè)小規(guī)模納稅人的普票就直接開免稅的發(fā)票。如我6月份開了一張5萬(wàn)的普票,在填寫申報(bào)表時(shí),填了5萬(wàn)元,它下面就出現(xiàn)了本月免稅額為1500元。那我在填寫分錄時(shí),怎么做呢?我已做了,借:應(yīng)收帳款5萬(wàn),貸:主勞業(yè)務(wù)收入5萬(wàn)元,因?yàn)閷?duì)方只付5萬(wàn)元,不付稅款了
公司小規(guī)模納稅申報(bào) 本月開具一張普通發(fā)票,不含稅金額1萬(wàn)元,開具的稅率為1%,稅額100元,價(jià)稅合計(jì)10,100元。 填制小規(guī)模納稅人申報(bào)表時(shí)自動(dòng)顯示,第十欄小微企業(yè)免稅銷售額1萬(wàn)元。第二十欄小微企業(yè)免稅額300元。 問題:我開具的發(fā)票稅率為1%,免稅額是100元。而申報(bào)表上免稅額是300元,是否要在增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表上填寫200。?
老師,裝修的攤銷年限
公司采購(gòu)了兩臺(tái)機(jī)器150萬(wàn),已付完款,累計(jì)折舊100萬(wàn),現(xiàn)在重新?lián)Q購(gòu)兩臺(tái)機(jī)器,總金額為200萬(wàn),以舊換新,把原來(lái)采購(gòu)的150萬(wàn)的兩臺(tái)機(jī)器退回去。換購(gòu)的兩臺(tái)只要支付140萬(wàn)。怎么做分錄
老師你好農(nóng)產(chǎn)品生鮮配送公司魔芋稅率是多少
怎么從增值稅申報(bào)表上看到今年目前為止開了多少發(fā)票交了多少稅
老師,我們新公司,還沒辦稅種登記,有收入進(jìn)來(lái)了,可以開具發(fā)票,申報(bào)稅嗎
獨(dú)立個(gè)人勞務(wù)來(lái)源地判定標(biāo)準(zhǔn),怎么樣能舉個(gè)例子理解一下
我想請(qǐng)問下供應(yīng)商是月結(jié)的,但每天都有采購(gòu),那么明細(xì)分類賬要怎么登記(手工)
老師 我想問一下固定資產(chǎn)是每個(gè)月計(jì)提折舊比較好還是稅前一次性扣除比較好呀
未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)是怎么造成的呢
你好,送客戶電腦,取得發(fā)票是專項(xiàng)發(fā)票,賬務(wù)如果處理?
6-7月份申報(bào)的時(shí)候沒有填寫怎么辦啊
可是填寫了扣除額,我的稅額不是變成負(fù)數(shù)了嗎
你是差額納稅的就填寫,不是就不寫