借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,送員工做借管理費(fèi)用 福利費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),借應(yīng)付職工薪酬,貸庫存商品,送客戶做借銷售費(fèi)用貸庫存商品 ,應(yīng)交增值稅,應(yīng)交個(gè)人所得稅,
老師你好我們七月十五員工福利加送人共計(jì)買了7萬多的羊肉 這個(gè)送人的部分我該怎么做賬務(wù)處理?
老師,請問個(gè)體工商戶,員工技師工資一個(gè)月有五萬多的話(他們是多勞多得,少的幾千最多的五萬多),這個(gè)工資需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?工資是從法人的銀行賬轉(zhuǎn)的,但是做了一個(gè)多月就走了,這個(gè)工資我該怎么處理合適呢?這個(gè)員工流動(dòng)性比較大,我們是新店剛開業(yè),營業(yè)額都不扣發(fā)技師工資,這個(gè)技師工資的所得稅怎么辦呢?不可能我門店承擔(dān)吧?他們?nèi)硕甲吡耍@個(gè)賬務(wù)怎么處理合適呢?
你好老師,我們是一個(gè)國企,一個(gè)化工廠,有六百多人的員工有個(gè)食堂和超市后勤,現(xiàn)在這一塊要單獨(dú)核算,我想問問這一塊我們不用交稅的,后勤屬賬務(wù)怎么處理啊于我們的福利部門,
老師,我們是研發(fā)企業(yè),現(xiàn)在稅務(wù)查研發(fā)支出加計(jì)扣除,我們的情況是這樣,人數(shù)比較少,22年19個(gè)員工,其中7個(gè)員工既做研發(fā)的工作,也做偏管理的工作,后來客戶多了,在10月份人員分配做了調(diào)整,正式把這7個(gè)人計(jì)入管理部,我們做賬的話,也是前9個(gè)月19個(gè)人都做研發(fā)費(fèi)用,到10月份12個(gè)人做研發(fā)費(fèi)用,7個(gè)管理費(fèi)用,研發(fā)立項(xiàng)的話,全部人員都是直接參與研發(fā)的人員,請問這樣合理嗎,該怎么修改呢
老師你好,員工在1月份補(bǔ)繳了23年12的社保,公司加個(gè)人部分費(fèi)用都有她自己承擔(dān)?我可以進(jìn)福利費(fèi)嗎?這個(gè)分錄該怎么做?
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
就是送給一些不可以說明的人的禮品怎么做? 這樣的應(yīng)交個(gè)人所得稅的稅率是多少?
那做內(nèi)賬,這個(gè)個(gè)稅是需要按20%交個(gè)稅,需要有送禮名單才可以,你不能說,那做內(nèi)賬
那老師能不能變相開票處理呢?
開票處理,你說你們開出這個(gè)羊肉發(fā)票?這個(gè)沒有最好是不要開出這個(gè),開需要做收入,需要有銷售方信息才可以開出,有銷售單才可以,
不是我的意思是把這個(gè)羊肉變相開成其他費(fèi)用處理可以嗎? 如果可以開什么好?
有風(fēng)險(xiǎn)7萬不小了,金額小可以取得別的直接相關(guān)辦公費(fèi)加油費(fèi)等,那這樣只能按發(fā)票做了我說實(shí)務(wù)中哈
就是如果可以開具其他發(fā)票 就按照發(fā)票入賬?
是的,但是你這個(gè)金額大有風(fēng)險(xiǎn)
那這個(gè)得風(fēng)險(xiǎn)是?稽查下來可能會(huì)有個(gè)人多得稅及滯納金 虛開發(fā)票之類的?
老師可以問一下有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?
有這個(gè)可能,不好說,這個(gè)7萬金額大了,你這個(gè)最好是分開做, 一次做幾千吧,少做點(diǎn)
那我給工地工人吃 怎么做
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