需要自己填寫(xiě)進(jìn)去,申報(bào),
老師,您好,問(wèn)一下關(guān)于換電腦后原個(gè)稅信息恢復(fù)導(dǎo)入的辦法講解中,如果在新電腦中已經(jīng)申報(bào)了幾個(gè)月了,想把之前沒(méi)有的數(shù)據(jù)備份恢復(fù)的話(huà),這種操作方法導(dǎo)入數(shù)據(jù)時(shí)會(huì)不會(huì)把新電腦中這幾個(gè)月新的申報(bào)數(shù)據(jù)覆蓋沒(méi)了?
老師您好,之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有將個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)信息備份移交,導(dǎo)致現(xiàn)在新安裝的里面沒(méi)有信息和申報(bào)數(shù)據(jù),現(xiàn)在如何處理呢
換電腦之后,自然人個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)人員信息一個(gè)都沒(méi)有了,現(xiàn)在如何能夠把之前的信息導(dǎo)全這個(gè)新的電腦里?
剛在開(kāi)票軟件按照銷(xiāo)售方申請(qǐng)紅字信息表填開(kāi),審核也通過(guò)了,但是數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)-稅控設(shè)備資料統(tǒng)計(jì)那里負(fù)數(shù)開(kāi)票的數(shù)據(jù)沒(méi)有體現(xiàn)?請(qǐng)問(wèn)老師如何確認(rèn)以前開(kāi)出的發(fā)票紅沖成功呢
老師好,個(gè)稅系統(tǒng)里面人員信息采集,員工實(shí)際工資從23年1月發(fā)的,但是之前沒(méi)申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)任職受雇從業(yè)日期填的23年7月,我現(xiàn)在如果改到1月份的話(huà)有沒(méi)有什么影響
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話(huà),每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
有限合伙企業(yè)的合伙人如果是公司的話(huà),每年年底有限合伙企業(yè)需要給有限公司分紅嗎?還是只是有利潤(rùn)時(shí)才給有限公司分紅?
你好老師,經(jīng)濟(jì)法中董事會(huì)過(guò)半數(shù)董事出席即可,為啥決議是全體董事過(guò)半數(shù)通過(guò)
你好老師,我公司是二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)企業(yè),開(kāi)具二手車(chē)統(tǒng)一發(fā)票后,還需要開(kāi)具增值稅發(fā)票嗎?
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬(wàn)的存貨,實(shí)物有6.700萬(wàn)左右,需要開(kāi)好多的發(fā)票出來(lái)呢
咨詢(xún)下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專(zhuān)用部分)等消費(fèi)品不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,只能開(kāi)具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋?zhuān)瑳](méi)太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來(lái),需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問(wèn)下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無(wú)論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來(lái)
請(qǐng)問(wèn):這道題bc不對(duì)嗎
那之前的單位申報(bào)查詢(xún)不到
是查不到,需要你自己去看工資表,和你們之前那個(gè)申報(bào)表看對(duì)方會(huì)計(jì)導(dǎo)出交接給你沒(méi),沒(méi)有話(huà)沒(méi)有