你好 你是內(nèi)賬的話 可以 。 到時繳納稅費(fèi)你做費(fèi)用去
我們這邊用的管家婆軟件。主要做進(jìn)貨,銷貨,銀行存款收付款。A公司向B公司付款29萬,B公司是我們的供應(yīng)商,我們要收取29000*0.08稅金,最后該返給A公司多少錢?管家婆上做哪些賬,不做憑證。
老師,我做的是內(nèi)賬,我們用管家婆軟件,進(jìn)貨都是含稅進(jìn),但有些銷貨就是不含稅出,我做內(nèi)賬沒有價稅分離,可以不?
老師我們單位購進(jìn)的貨物,沒有發(fā)票,我做的含稅價暫估入賬,因為發(fā)票滯后,那我領(lǐng)用原材料是用不含稅價領(lǐng)用嗎
老師,我家是一般納稅人,我家往出開13個點(diǎn)貨物普票,我入進(jìn)銷存時,銷售單的金額是含稅的還是不含稅的???(我家進(jìn)銷存軟件用的是管家婆,銷售單里就有 數(shù)量,單價,金額)
老師,我是做內(nèi)賬的,我們公司是做木料的,我們公司購買原木比如是1000,這1000是含稅價,不含稅是980,這是送貨單的價格,實(shí)際以后得到的發(fā)票價格不曉得,她不會按送貨單上的開,發(fā)票進(jìn)項是9個點(diǎn),我就是這個成本怎么算啊,我都有點(diǎn)懵了,我們開出去是13個點(diǎn)的,如果他先沒有要票,以后要開,我們是收6個點(diǎn)的稅錢,但是含稅的成本我不知道怎么理最好了
你好,食堂教師陪餐當(dāng)月餐費(fèi)沒有繳納入中心校集中賬戶(其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金科目核算),當(dāng)月確認(rèn)收入:借:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),貸:營養(yǎng)餐收入,下月把錢支付進(jìn)集中賬戶時,借:預(yù)收伙食費(fèi),貸:其他應(yīng)收款—教師陪餐費(fèi),借其他應(yīng)收款—應(yīng)收財政往來資金,貸:預(yù)收伙食費(fèi),這樣處理對嗎?
老師,我公司是一般納稅人。收到采購發(fā)票,對方開的普票。做賬進(jìn)項稅額也跟一般納稅人分錄一樣的嗎?
請問我們貨款收不會,如果起訴對方怎么操作呢
老師,所得稅匯算的A105080這張表資產(chǎn)原值需要加上已處置的固定資產(chǎn)金額嗎?
你好,請問付會計車油補(bǔ)貼費(fèi),600元,當(dāng)月支付的,是兩個月的費(fèi)用,該怎么做賬?
老師,去年所得稅預(yù)繳多了,今年在匯算清繳時候稅局退回了7000多元錢 這個分錄怎么做?謝謝。
老師,我公司買的貨物,對方開票金額比實(shí)際付款金額多,我能按實(shí)際金額入賬嗎
老師,三年未收回的預(yù)付賬款,計入了營業(yè)外支出,對方就是不給退款,所得稅匯算清繳的時候不能扣除吧?
老師,我們單位聘請專家坐診,付的專家勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)合同可以約定勞務(wù)個稅由院里承擔(dān)嗎?合規(guī)嗎?
填2季度資產(chǎn)總額的季初是按4月份的資產(chǎn)總額還是按3月份的資產(chǎn)總額計算
但是有些是含稅進(jìn)的貨,不含稅給對方銷售出去了,相當(dāng)于賺了稅金,我可以不單獨(dú)算這筆的賺了多少稅金,直接算到收入里邊就可以是吧?
你好 你自己要看你們確定是按什么來做賬 。 你們內(nèi)賬也得保持一致性的 。
是的啊,內(nèi)賬算收入價稅放到一起,老板這樣能看明白,我也就一直把價稅放到一起,你要像外賬價稅分離,老板又說不太對
你好 可以的。 你可以一起來做收入就行了