你好,同學(xué), 這樣看不太對,通常期初支出和收入是沒有余額的,
您好,想問下預(yù)算會計(jì)的銀行存款期初余額和財(cái)務(wù)會計(jì)的期初余額相等嗎?
簡答題1、政府單位預(yù)算結(jié)余要素中哪些屬于年末轉(zhuǎn)賬后沒有余額的會計(jì)科目?哪些是有余額的會計(jì)科目?2、簡述事業(yè)單位預(yù)算支出要素的會計(jì)科目,及其涉及哪些來源資金?
行政單位:請問預(yù)算會計(jì)的期初科目余額正確嗎?
老師好,事業(yè)單位并賬時(shí),并預(yù)算會計(jì)時(shí)期初余額要填寫嗎?科目余額表是截止6月的,有的會計(jì)說要寫期初余額,不然年底決算不好對,不知道錄入不錄入了?
政府單位會計(jì)負(fù)債類科目中行政單位專用的會計(jì)科目是___________,凈資產(chǎn)類科目中事業(yè)單位專用的會計(jì)科目是____________、____________。6.政府單位預(yù)算會計(jì)對“非同級財(cái)政撥款預(yù)算收入”科目年終轉(zhuǎn)賬需要區(qū)分“專項(xiàng)資金”和“非專項(xiàng)資金”,本年發(fā)生額中的專項(xiàng)資金收入轉(zhuǎn)入___________,非專項(xiàng)資金收入轉(zhuǎn)入_____________。
內(nèi)賬,8備用金用超支了1000元,已經(jīng)報(bào)完賬了8月先記賬了借管理費(fèi)用1000,貸其他應(yīng)收款—其他1000。9月份才補(bǔ)這超支的1000元,可以直接記借其他應(yīng)收款—其他1000,貸銀行存款1000元嗎
沒有發(fā)票,可以憑回單計(jì)入勞務(wù)費(fèi)嗎
老師,我們在車間里建了辦公室,1、這個(gè)費(fèi)用是否應(yīng)該開建筑發(fā)票,2、費(fèi)用共7萬,他們的額度不夠了,先只開5萬,那數(shù)量里應(yīng)該開多少
為什么代理記賬公司招聘信息上都要寫一定要有代理記賬經(jīng)驗(yàn)的呢?
老師您好,請問中級考試時(shí),科學(xué)計(jì)算器里面怎么輸入開根號的計(jì)算?
老師,本無付支無收,是什么意思
老師,內(nèi)帳爛賬整理,庫存現(xiàn)金要怎么整理呀
這道題不明白,能具體講講嗎?
老師,我想問一下,作廢當(dāng)月的普票咋操作
老師,我這啥情況呀,怎么調(diào)
那我是哪里做錯(cuò)了呢?
你要看你之前收入和支出是否結(jié)轉(zhuǎn)了的
老師,麻煩幫我看一下哪里錯(cuò)了呢
你看一下,你上期的結(jié)轉(zhuǎn)分錄,有沒有將收入和支出類全部結(jié)轉(zhuǎn)出來。
支出結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這個(gè)
看你這分錄,你這也是結(jié)轉(zhuǎn)了的,但為何你期初還會有余額的呢。 您看一下你支出的明細(xì)賬呢,明細(xì)賬的余額是哪里來的
估計(jì)我那個(gè)余額是項(xiàng)目的,這張憑證沒有結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目是嗎
這里只能看出你結(jié)轉(zhuǎn)了支出的金額,但具體是結(jié)轉(zhuǎn)哪里的,要看你支出下面的明細(xì),是否是結(jié)轉(zhuǎn)完了的