借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,就可以
我公司有一筆進項轉(zhuǎn)出業(yè)務,分錄:借管理費用 貸應交稅費—應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 這個稅額沒有繳納。那怎么平進項轉(zhuǎn)出這個科目呢?
老師,請問進項稅額轉(zhuǎn)出分錄是這樣嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 再借,應交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出 貸,應交稅費-未交增值稅
應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)借方初始有余額,因為做了分錄借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出,,貸應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,。月末怎么做分錄把這個應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出做平呢
老師,進項稅轉(zhuǎn)出 借:應付職工薪酬 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 月末結(jié)轉(zhuǎn),借:應交稅費 應交增值稅 進項轉(zhuǎn)出。貸 應交稅費 未了增值稅 這樣就平了,那我如果再做一筆借:進項轉(zhuǎn)出 貸:進項那就不平了,請問老師是不是不用做進項轉(zhuǎn)到進項轉(zhuǎn)出這筆分錄
老師,之前有一筆已經(jīng)認證的進項稅,需要進項轉(zhuǎn)出,我做分錄是 借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-未交增值稅 ,進項稅額轉(zhuǎn)出怎么樣才能平賬呢?
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請問沖減采購價,然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當于有盈利了?可否舉個例子,因為我們發(fā)現(xiàn)從母公司高價買入,我們低價買賣出,虧損了,然而我們一直用高價作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個人應付款2000萬,這個需要公司向個人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算什么費用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務*軟件服務費算廣宣費?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時候,只做了全日制的中專學歷采集,非全日制大專學歷沒采集,能參加中級職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯的地方。報表也不一樣了?用不用改申報表???去年的年報都已經(jīng)報完啦啊。 利潤表比之前少啦
后面交了增值稅就是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嘛?如果賬上有留底的進項稅。那怎么處理呢
是的,不需要交掛轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以