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我公司有一筆進項轉(zhuǎn)出業(yè)務,分錄:借管理費用 貸應交稅費—應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出) 這個稅額沒有繳納。那怎么平進項轉(zhuǎn)出這個科目呢?

2020-09-07 10:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-07 10:47

借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,就可以

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快賬用戶3822 追問 2020-09-07 10:50

后面交了增值稅就是:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 對嘛?如果賬上有留底的進項稅。那怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2020-09-07 10:56

是的,不需要交掛轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以

是的,不需要交掛轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以
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借進項稅額轉(zhuǎn)出,貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,就可以
2020-09-07
你好,同學,你沒有繳納原因是什么呢
2020-09-03
借管理費用福利費 貸應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出做這個,然后再做你月末結(jié)轉(zhuǎn)的那個就可以了 其他的不做了
2023-03-09
?你好;? 意思是 補結(jié)轉(zhuǎn)分錄嘛 :? ?做? ? ??借:應交稅費-增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ;然后做 :借??應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應交稅費- 未交增值稅;? 這樣就可以了? ?
2022-06-28
你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出,未交增值稅,這個個月做進項轉(zhuǎn)出的。
2020-12-25
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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