這個(gè)是做管理費(fèi)用,可以抵扣,借管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅額,貸其他應(yīng)付款,不做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
請(qǐng)問一下我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)是做建筑工程的,開出去的銷售發(fā)票內(nèi)容都是建筑服務(wù),公司以前的會(huì)計(jì)沒有設(shè)置工程物資這類的科目,把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本備注項(xiàng)目名,銷項(xiàng)發(fā)票直接確認(rèn)收入計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣子的做賬方式可以嗎?稅局會(huì)查嗎?
請(qǐng)問建筑公司門牌設(shè)計(jì)費(fèi)支出是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?進(jìn)項(xiàng)稅額也要寫進(jìn)分錄嗎?
老師,請(qǐng)問 我們公司是 一般納稅人,建筑服務(wù)行業(yè),有簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,收到勞務(wù)費(fèi)是專票,請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是不是要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅還可以做成本嗎?具體財(cái)務(wù)處理怎么做寫分錄?謝謝
老師 農(nóng)產(chǎn)品成本計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是根據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本來算的,算出來之后分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),那這樣主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不是又減少了嗎,那增值稅身板表里計(jì)算抵扣的話是按核定以前的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額,還是按做完這個(gè)分錄后的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本算呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做分錄,轉(zhuǎn)出之前的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出成本也要做轉(zhuǎn)出吧,不單指稅額要做轉(zhuǎn)出是嗎,怎么做呢
申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問從網(wǎng)頁版轉(zhuǎn)到客戶端申報(bào)個(gè)稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬,因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
老師問一下有沒有財(cái)務(wù)報(bào)表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應(yīng)該怎么做分錄。
老師,個(gè)體戶需要每月報(bào)個(gè)稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應(yīng)該是價(jià)外費(fèi)么?
公司去年成立,做賬時(shí)沒有做過開辦費(fèi),有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價(jià)與報(bào)關(guān)單上的不一致,但是總金額一致,是否會(huì)影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價(jià)=總額
小規(guī)模開房租發(fā)票,季度30萬以下收入是否享受免增值稅,具體政策依據(jù)發(fā)一下,謝謝老師
老師,在電子稅務(wù)局網(wǎng)站可以導(dǎo)出進(jìn)銷項(xiàng)開票的明細(xì)嗎?Excel表格類型的