您好,統(tǒng)一按一個(gè)稅率即可。
老師,第4小題目這樣的類型的,讓算銷項(xiàng)稅額的,是糧食按9%和包裝費(fèi)按13%的稅率算銷項(xiàng)稅額呢還是統(tǒng)一按一個(gè)稅率算銷項(xiàng)稅額
老師,這個(gè)題怎么做?按照現(xiàn)行稅率9%來(lái)算增值稅嗎?然后再算出銷售額和禮品的增值稅,消項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)就是答案
老師,劃線這道題算銷項(xiàng)稅,裝飾公司稅率不是9嗎?為什么稅率按13%算稅額呢?
計(jì)算器第一小問(wèn)運(yùn)輸費(fèi)用每輛2260元。計(jì)算銷項(xiàng)稅額時(shí),為何采用的稅率為13%。 如何區(qū)分運(yùn)輸費(fèi)用的稅率是9還是13
老師,我們是小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度一報(bào)稅的,上個(gè)季度報(bào)稅小型企業(yè)免稅銷售額是286353.87.免稅銷售額是系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的是8590.62,這一次報(bào)稅免稅銷售額是170297.03,系統(tǒng)自動(dòng)跳出來(lái)的是1702.97,那這二次跳的稅率算出來(lái)的怎么不一樣,上次是按3個(gè)點(diǎn)算的,這次是按1個(gè)點(diǎn)算的。應(yīng)該是按哪個(gè)稅率算啦。
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個(gè)月一個(gè)月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動(dòng)著往后走的,并且每個(gè)月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說(shuō)的會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問(wèn)一下,2221.05這個(gè)代碼之前財(cái)務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說(shuō)不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級(jí)科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來(lái)原材料,開(kāi)始只有明細(xì)表,沒(méi)有發(fā)票,比如3月份買回來(lái)水泥 100噸,4月份買回來(lái)150,5月份買回來(lái)50,5月份開(kāi)票180噸,這種情況,我每個(gè)月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購(gòu)商品,取得增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票并抵扣。通過(guò)紅十字會(huì)對(duì)敬老院進(jìn)項(xiàng)無(wú)償捐贈(zèng)。請(qǐng)問(wèn)我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對(duì)應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項(xiàng)稅額
老師我們單位承接了一個(gè)弱電安裝的項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開(kāi)發(fā)票,我的進(jìn)項(xiàng)票只有27萬(wàn),對(duì)方要求我們開(kāi)47萬(wàn)的發(fā)票,這咋開(kāi)了
請(qǐng)問(wèn)為什么資料四中支付設(shè)備拆卸費(fèi),不應(yīng)該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營(yíng)業(yè)外收入50嗎
只是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候分開(kāi)轉(zhuǎn)出是嗎
您好,這個(gè)到時(shí)候分開(kāi)轉(zhuǎn)