同學你好,金蝶專業(yè)版采購入庫,收到發(fā)票時下推生成采購發(fā)票,不是在入庫時下推發(fā)票。
老師現(xiàn)在的個體是不是也是按季度申報報表
請問工商年報中社保部分的本期實際繳費金額是否包括個人應繳部分?
老師,軟件一般攤銷幾年?
老師,小規(guī)模季度超過30W征稅怎么征呢?
6月15日報稅前,稅務系統(tǒng)抵扣類勾選我勾選了一部分,因為沒有勾完,就沒有進行確認,報增值稅也沒有填附表都是0申報(沒有業(yè)務發(fā)生),咋之前勾選的發(fā)票現(xiàn)在都看不見了?在已勾選和未勾選里都沒有
上個月暫估207萬成本,也結(jié)轉(zhuǎn)了207萬,這個月收到1450萬的發(fā)票,沖了207萬,這個月結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,是不是還要加上207萬。
怎么購買發(fā)票?小白一枚
我們是裝修公司,像這種公司之間互轉(zhuǎn),這個錢又轉(zhuǎn)入老板個人卡,會計分錄:借:銀行存款,貸:預收賬款,借:其他應收款,貸:銀行存款,對嗎?
老師您好,公司是一般納稅人的工業(yè)企業(yè),主要經(jīng)營水泥制品,目前談了兩個國營企業(yè)的業(yè)務,其中一家要求開具3%的簡易計稅發(fā)票,另一家只收13%的一般計稅發(fā)票,請問公司應該如何處理?謝謝
公司每個月都會轉(zhuǎn)傭金到法人名下,由法人轉(zhuǎn)給對方,每個月起碼轉(zhuǎn)個10萬的傭金,這傭金怎么處理
那要是票到貨未到呢?我們這里總是不知道誰在沒收到發(fā)票時就下推了發(fā)票,里面的發(fā)票號碼也不知道怎么來的,與實際號碼不符
同學你好,如是票到,貨沒到的話,建議發(fā)票暫時記入在途物資科目,采購模塊不錄入庫單,等貨到以后,再錄入庫單,下推發(fā)票處理。
是在賬務處理模塊錄入在途物資嗎?
同學你好,是的,在總賬模塊直接錄入憑證處理。
那后續(xù)入庫時我再錄入庫單嗎?錄了入庫單會自動沖銷在途物資嗎?還是需要什么步驟才可以沖銷?
同學你好,是的,后續(xù)入庫時再錄入庫單,錄了入庫單,不會自動沖銷在途物資,需要生成憑證時手動改一下會計科目,就可以沖銷了。
是在憑證模板那里改科目還是哪里改?可是這種事情是在途物資,另一種情況又是原材料或者庫存商品,,憑證模板可以直接全部包括這幾種存貨嗎?
同學你好 1、可以在憑證模板那里添加,或者在使用發(fā)票生成憑證時,在生成的憑證上修改會計科目; 2、憑證模板可以多設(shè)置幾個,直接包括這幾種存貨的。
謝謝老師
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答你的問題將會更加用心,謝謝。
老師,日常費用報銷我是不是直接在總賬錄憑證就可以了?不用像采購模塊生成憑證那樣
同學你好,是的,日常費用報銷,直接在總賬錄憑證就可以了。
費用報銷中有押金單,以后還要退押金的,這個押金單我怎么保管啊,原件既要裝訂又要退的。還是用復印件裝訂入賬?
同學你好,這個押金單裝訂入賬就行了,如果后續(xù)退押金的話,可以給對方開收款收據(jù)。