你好,以負(fù)數(shù)表示就好了
調(diào)整以前年度的錯(cuò)賬,少錄的或者多錄的原則是?是應(yīng)該按原來的借貸方向紅沖還是就是以負(fù)數(shù)表示了?
老師好,在做憑證時(shí),有一筆借貸方弄反了,已經(jīng)打印封好,我在下期紅沖掉該筆,然后再做正確的分錄可以嗎?另紅沖就是按照原來的借貸方一樣,把原來的正數(shù)變成負(fù)數(shù),對吧
2022年計(jì)提折舊分錄做錯(cuò)了,做成貸管理費(fèi)用/折舊費(fèi),借累計(jì)折舊了,23年調(diào)整這樣做的,紅沖22年這筆計(jì)提分錄,管理費(fèi)用/折舊費(fèi)貸方負(fù)數(shù)。借方累計(jì)折舊借方負(fù)數(shù),然后做的是借以前年度調(diào)整損益貸累計(jì)折舊,然后是利潤分配/未分配利潤貸以前年度調(diào)整損益這樣對嗎
往年應(yīng)該記入往來科目的費(fèi)用記入了費(fèi)用科目,費(fèi)用多記入,現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整,分錄是借其他應(yīng)收,貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)以前年度損益調(diào)整是借方負(fù)數(shù)還是寫在貸方正數(shù)呢
請問去年做了分錄 借應(yīng)收賬款 貸 主營收入 今年作廢發(fā)票,我是不是不可以紅沖這個(gè)分錄,需要用到以前年度損益調(diào)整科目來過渡?然后 以前年度損益調(diào)整是在借方還是貸方呀,數(shù)字是正數(shù)還是負(fù)數(shù),沒搞懂 麻煩老師幫我寫下分錄
老師您好,我這邊是快遞行業(yè),我們收到的派費(fèi),會(huì)給總部去開專票記收入,這些收到的派費(fèi)一部分一部分會(huì)向下發(fā)放給承包區(qū),簽的有承包合同,不會(huì)收到發(fā)票,這個(gè)支出可以合理計(jì)入成本嘛
我公司公戶,轉(zhuǎn)給對方個(gè)人賬戶貨款分錄
老師,是不是每個(gè)月都要調(diào)匯啊,比如應(yīng)收賬款:根據(jù)8月最后一個(gè)工作日的匯率調(diào)整財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益?
去年年底成品油發(fā)票已抵扣 未入賬 現(xiàn)在補(bǔ)入賬分錄怎么寫
公戶轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人,分錄
企業(yè)分項(xiàng)目核算的入賬口徑是?
老師有沒有成本核算的模板表呢?
@董老師你好,咨詢合報(bào)的。
我公司轉(zhuǎn)貨款給個(gè)人的分錄
醫(yī)美行業(yè)的賬需要注意什么?還有它的成本是什么?具體行業(yè)規(guī)劃時(shí)應(yīng)該怎么做?還有就是稅務(wù)申報(bào),假如不開票的話,靠平臺和線下店他不開票收入的話 收入應(yīng)該怎么申報(bào)?