你好,可以計(jì)入福利費(fèi)核算。
公司替員工承擔(dān)個(gè)稅,如果要在匯算時(shí)可以扣除就得申報(bào)時(shí)加上,這樣不就又增加了個(gè)稅嗎?這種要怎么處理
老師好,我們是一家勞務(wù)公司,公司為員工全額承擔(dān)個(gè)人所得稅。例如,有位工人工資到手8000,7月份申報(bào)時(shí)差生個(gè)稅60元,那么我填綜合所得時(shí)應(yīng)該怎么填?如果填8060的話,那么相對(duì)應(yīng)的個(gè)稅不就又增加了嗎?
在做個(gè)稅申報(bào)時(shí),沒有把累計(jì)專項(xiàng)扣除填上去,導(dǎo)致員工的個(gè)稅多扣繳了,請(qǐng)問這種情況要怎么處理?在下月申報(bào)時(shí)直接把累計(jì)扣除的數(shù)據(jù)按正常填報(bào)可以嗎,還是需要再加上漏報(bào)的專項(xiàng)扣除呢
高工資不是要扣個(gè)稅嗎?個(gè)稅這部分又由公司承擔(dān),在申報(bào)的時(shí)候就是實(shí)發(fā)工資加個(gè)稅,這個(gè)怎么到推回去 個(gè)稅一直都在變
老師好,微信正常能夠登錄。網(wǎng)站登錄不了要怎么設(shè)置?也是網(wǎng)站無法打開
老師,那項(xiàng)目上找供應(yīng)商過賬怎么做會(huì)計(jì)分錄 5月公司付了10萬材料款(過賬的),不是真實(shí)發(fā)生的材料,6月供應(yīng)商開來10萬的增值稅發(fā)票,過賬后,供應(yīng)商轉(zhuǎn)給我們項(xiàng)目私人老板9萬,扣稅金1000,怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,對(duì)于母公司的人事任命有異議,已經(jīng)嚴(yán)重影響了子公司的正常運(yùn)行,子公司董事會(huì)有權(quán)利罷免母公司的人事任命嗎?
老師,我們的客戶五月份已經(jīng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,其銷售的物品是13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)稅,這些物品都是我們公司送的,但他們沒有告知我們其已轉(zhuǎn)為一般納稅人,所以我們五月份沒有開專票給他們,不能夠抵扣銷項(xiàng)稅,導(dǎo)致他們本月申報(bào)五月份的增值稅一萬多,請(qǐng)問我們五月份給他們開的普票這個(gè)月能作廢重開專票嗎
老師好!匯款單位公司名稱與接受發(fā)票單位是否要求一致?
你好,咨詢一下,外地項(xiàng)目在一棟樓里,街道地址啥的都這樣,有兩個(gè)公司找我們干活,我現(xiàn)在給這兩家公司開發(fā)票,發(fā)票地址街道是一樣的,就購買方抬頭不一樣,開一張發(fā)票還是兩張發(fā)票?
老師你好,我想請(qǐng)問一下,我們公司是小規(guī)模納稅人,客戶是一般納稅人,需要我們給他開專票三個(gè)點(diǎn),他說他自己給三個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi),我們可以這樣操作嗎?還是要不要加一個(gè)點(diǎn)?因?yàn)檫€有經(jīng)營所得稅,對(duì)不對(duì)?遇到這種客戶,我們應(yīng)該怎樣算加稅點(diǎn)或加幾個(gè)點(diǎn)?
老師好,請(qǐng)問同一人能在一個(gè)公司交五險(xiǎn),在另外一個(gè)公司交住房公積金嗎?
做表格好不好做。簡單嗎
房地產(chǎn)公司一般都是那些稅率