你好,實際已經抵扣了是嗎,你可以把它結轉到轉出未交增值稅里面的。

老師,我的減免稅額280期末余額是在借方的,錯了嗎?我是放在六月抵扣,所以做賬在六月,借應交減免稅,貸管理負數
老師,280的維護費我是放在六月申報表4進行填寫的,賬是這樣子做的,在六月賬是借應交稅費-減免稅款,貸管理費用負數,現在六月已經結賬了,現在余額在借方280,這個是不是還得做一筆結轉啊,要不然我這邊都有余額?
老師:金稅盤會計分錄我當月抵扣,借方做了應交稅金-減免稅,那我期末減免稅余額就是借方280,這個減免稅需不需要結平的,還是余額就這么一直放著?
開票軟件年費280元,首先1、借:管理費280 貸:銀行存款280 2、轉入抵減稅額 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 借:管理費-280 3、結轉抵減稅額 借:應交稅費-未交增值稅 280 貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設我們公司這個月 應該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當月計提增值稅,如果計提的借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師,稅盤280元服務費五月扣款,六月份做五月的賬做了借管理費用貸銀行存款,六月申報五月的稅時就減了,分錄都是做在五月吧,管理費用一借一貸都在五月賬里是嗎
老師你好,中秋節(jié)發(fā)的月餅米和油,10月份申報個稅忘記申報啦,月餅、米和油沒加在一起申報個稅,請問老師11月份申報個稅加在一起能申報么?就是11月份連工資和月餅、米油加在一起能申報么?
民非會計制度,請問我框起來的的地方是入什么科目才會有數據
跟金融機構的借款合同印花稅申報什么時候申報?是按次申報嗎?
你好老師,老師我公司是小規(guī)模納稅人,注冊資金300萬,這會監(jiān)事占股33法人占股77,這會把原法人變股東股權77不變,再聘用一個法人 ,這樣再不上股權轉讓費和個稅吧?
老師 我們國外的店鋪 是從今年5月份才開始的收益 我得算10.31日的資產負債表 那我的年初數 是截止到5.31的數值 然后期末數是截止到10.31日的數值是吧
應付賬款是負數影響股權轉讓嗎
老師,出口銷售合同要不要交印花稅
老師,我要繼續(xù)教育,以前采集過信息,但顯示說,沒有我的信息,我應該怎么做
如果公司是虧損的情況下,需要計提所得稅嗎?要調整遞延所得稅嗎
想知道再開具多少發(fā)票不需要繳納企業(yè)所得稅,看哪個科目?
抵扣了,在六月抵扣,現在六月賬已經結了
怎么做分錄在七月
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款
做這筆就平帳陽嗎,老師
你好 是的 就沒有余額了