你好,應(yīng)該確認(rèn)收入的。因?yàn)橐呀?jīng)發(fā)貨,商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移了
電商平臺(tái),像淘寶那樣的,如果客戶付給我們的錢,沒有到我們的帳,我這邊應(yīng)該記在應(yīng)收嗎
老師,您好: 我想咨詢下,我們是電商公司,淘寶平臺(tái)有返點(diǎn)積分給客戶,會(huì)扣我們商家的錢,這個(gè)錢可以直接從收入中扣除嗎,作為給客戶的現(xiàn)金折扣
我們公司是一個(gè)跨境電商提供平臺(tái)給商家賣貨的 然后客戶買貨的錢是先到我們銀行里面 后面我們跟商家對(duì)賬在支付給他們 當(dāng)我們收到客戶錢還沒跟商家對(duì)賬時(shí)應(yīng)該入到哪個(gè)科目呢?
老師您好,請(qǐng)教您個(gè)問(wèn)題:我公司自己研發(fā)了一個(gè)醫(yī)養(yǎng)平臺(tái)(平臺(tái)像淘寶京東一樣),有醫(yī)院,有商城等,客戶通過(guò)平臺(tái)問(wèn)診買藥買飯等,客戶支付的錢到了平臺(tái)專用戶里,月底,公司把需要支付醫(yī)院,商家的款支付給對(duì)方,扣下8%的服務(wù)費(fèi),那公司這邊的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呢
我們?cè)谄炊喽嗌嫌须娚唐脚_(tái),設(shè)置的客戶輔助核算是電商,通過(guò)電商這個(gè)客戶走的賬,但是現(xiàn)在電商的下游客戶要求我們給他開票,因?yàn)檫@個(gè)下游客戶沒把錢直接打給我們,直接打給平臺(tái),這樣我們直接可以給這個(gè)下游客戶開票嗎?
我公司25年6月底的未分配有106萬(wàn)。現(xiàn)在要轉(zhuǎn)股前要交個(gè)稅,106萬(wàn)*20%=21.2萬(wàn)。因兩位股東從未拿過(guò)工資,能否從21年-24年補(bǔ)繳一次性年終獎(jiǎng)12萬(wàn)/年*4年*2年=96萬(wàn)。是否繳10%的個(gè)稅。能否這樣籌劃。還有更好的解決方案嗎
甲公司由A法人單位與B個(gè)人股東共同出資設(shè)立。A占85%份額。甲公司經(jīng)營(yíng)幾年都是虧損,目前凈資產(chǎn)為負(fù)數(shù)。A企業(yè)一直未計(jì)算投資損失?,F(xiàn)在要計(jì)算的話該計(jì)算?
@樸老師,研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比重,這里收入是指總收入(開票銷售收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益),還是只是開票銷售收入
老師為什么10題用的年利息率8%,但是12題就用的年利息100*8%呀?
茶室客戶充值開票開什么內(nèi)容
老師,研發(fā)費(fèi)用占銷售收入的比重,這里收入是指總收入(開票銷售收入+營(yíng)業(yè)外收入+投資收益),還是只是開票銷售收入
錄入期初數(shù)據(jù)后,試算不平衡,問(wèn)題出在哪里?
小規(guī)模納稅人是含稅收入,為什么這里要不含稅收入
甲公司給乙公司10萬(wàn)代付款,乙公司替甲公司繳10萬(wàn)給丙公司,請(qǐng)問(wèn)乙公司的代收代付的科目怎么處理?
我聽課說(shuō)是實(shí)繳制,那是不可以理解為注冊(cè)資金實(shí)繳100萬(wàn)后,后邊監(jiān)管部門就不管了?
我這種無(wú)貨源店鋪,就是說(shuō)我開了個(gè)網(wǎng)店,但是我全程沒實(shí)物,上其他商家的商品到我的店鋪,如果客戶到我這下單了,我再到我們貨源的那家直接下單,下單地址直接發(fā)到客戶那里,是這情況。 就是如果你把全部的收入都開票交稅的話,它本來(lái)毛利就很小,那基本上就是賠錢,加上你從商家采購(gòu)那些成本是肯定拿不到票的,這要怎么做賬呢
假設(shè)要發(fā)票的話,是你給客戶開發(fā)票 還是廠家開發(fā)票
當(dāng)然是我開,因?yàn)榭蛻羰窃谖业牡昀锵碌膯?
那就是做購(gòu)買時(shí)計(jì)入到成本費(fèi)用,銷售時(shí)做收入處理
但是購(gòu)買時(shí)沒辦法取的進(jìn)項(xiàng)票,如果拿著我們付款的單據(jù)可以做成本嗎
在沒有取得發(fā)票的前提下,賬務(wù)處理還是一樣的