你好,個人建議是分兩筆分錄,一筆計提,一筆支付
請問職工教育經(jīng)費分錄可以寫,借:管理費用——職工教育經(jīng)費,貸銀行存款嗎
可以直接: 借:管理費用-職工教育經(jīng)費 貸:銀行存款?
老師,想問下,員工考試費和購買辦公用品費放到一起報銷付款了(1000+100=1100,一起付了1100),付款的會計分錄這樣子可以嗎? 借 管理費用-職工教育經(jīng)費 1000 管理費用-辦公費 100 貸 應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 1000 銀行存款 100 同時:借 應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費 1000 貸 銀行存款 1000
請問職教教育費過渡到應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費科目嗎?還是直接做借:管理費用,貸:銀行存款
老師好,公司經(jīng)理年培訓費用49800元,按月分攤 ,做賬分錄計提:應付職工薪酬-教育經(jīng)費,貸銀行存款 分攤分錄:借管理費用-教育經(jīng)費,貸:應付職工薪酬-職工教育經(jīng)費嗎?
老師你好,我想問一下現(xiàn)在推行的電子憑證具體是什么意思?必須在財務軟件上做賬嗎?
老師,旅游行業(yè),差額計稅,科目余額表未交增值稅怎么調(diào)和做分錄,賬里需要交稅,稅務里不需要交稅,實際成本大于要抵扣的稅,所以不用交,那怎么做賬呢!
老師:公司是使用小企業(yè)會計準則,施工企業(yè),1)例如2024年的1到6月份,付人工費,做了分錄是:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,然后月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,做的分錄是:借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣對嗎?但是7.8兩個月份沒有工程做了,但為了留住員工,依然發(fā)放了工資,做了分錄:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬,那么月底了,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?2)9月份又接到工程了,這個工程做到2025年2月份才結(jié)束,每個月都是做:借:工程施工—人工費,貸:應付職工薪酬。發(fā)放工資時,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款……月底結(jié)轉(zhuǎn):借:主營業(yè)務成本,貸:工程施工—人工費,這樣的分錄對嗎?這樣到2025年2月份工程結(jié)束,成本是包含2024年9—12月份的人工費,2025年1-2月份的人工費,那么稅局會認同2024年的9—12月份的這部分人工費的成本嗎?這部分個稅是在2024年申報的
公允價值層次值是什么,大白話講一下,看不太明白,占分多嗎
勞務派遣公司派遣到海外用工單位,海外用工單位形式發(fā)票合計20萬,其中包括工資五險一金10萬,服務費6萬,合計預扣所得稅4萬,開具差額電子發(fā)票金額合計20萬,不含稅金額195238.1,稅款4761.9扣除部分是10萬,小企業(yè)會計準則按國內(nèi)開具的電子發(fā)票入賬怎么做分錄,其中預扣的所得稅部分是否要從收入中剔除
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務局讓我們寫自查報告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復項里面的最大值
第四問的分錄和金額怎么計算
回答一下 建筑行業(yè)開票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計算
建筑行業(yè)開出一百萬發(fā)票,有六十萬進項票四十萬工資表,這個四十萬全額交稅嗎
請問應該怎么做
我之前幾個月這樣做的,需要更正嗎?
你好 計提的時候 借:管理費用等科目 , 貸:應付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 支付的時候, 借:應付職工薪酬—職工教育經(jīng)費 , 貸:銀行存款等科目
前面的需要做更正嗎?不更正有沒有什么大的影響
你好,可以不用更正(不更正影響也不是很大)。以后月份再按計提,支付兩個步驟處理就是了
這個應該不會影響費用成本核算嘛,還有想問下這個走應付職工薪酬,對職工薪酬有沒有影響
你好,不會影響費用成本的最終金額 走應付職工薪酬,對應付職工薪酬——職工教育經(jīng)費的發(fā)生額是有影響的