同學(xué)你好, 計(jì)提多的部門(mén)按多提的金額做計(jì)提的負(fù)數(shù)分錄; 如 借,管理費(fèi)用,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付職工薪酬,負(fù)數(shù) 計(jì)提少的部門(mén)按少提的金額做計(jì)提的正數(shù)分錄
老師,上月計(jì)提工資,本月實(shí)際發(fā)放時(shí)有的部門(mén)計(jì)提多了,有的部門(mén)計(jì)提少了,賬務(wù)怎么處理
4S店當(dāng)月計(jì)提工資。有銷售部門(mén),維修部門(mén),,下月發(fā)放工資的時(shí)候分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,計(jì)提下月工資的時(shí)候,計(jì)提工資是按上月的金額計(jì)提10000,但是到了下月發(fā)放工資,實(shí)際是13000.有誤差,該怎么處理
你好,老師,上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的少了,怎么做會(huì)計(jì)分錄。反過(guò)來(lái),上月計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多了,又是怎么做賬的,謝謝!
上月計(jì)提的工資數(shù)多了,這個(gè)月實(shí)際發(fā)放比計(jì)提數(shù)少,請(qǐng)問(wèn)是沖回多計(jì)提的差額部分嗎?
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
老師,請(qǐng)教一個(gè)轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問(wèn)題。我們收到自來(lái)水公司3%的水費(fèi)普票,給下游開(kāi)具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進(jìn)平出。請(qǐng)問(wèn)這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對(duì)自己做的憑證對(duì)不對(duì)