你好,如果外賬上有資金流的話,最好是確認(rèn)一部分無(wú)票收入,否則是存在查賬風(fēng)險(xiǎn)的。
老師,我是小規(guī)模納稅人,公司分內(nèi)外帳,我現(xiàn)在把所有的收入都在內(nèi)賬體現(xiàn),外賬上,對(duì)公賬戶沒有收入,那樣的話,外賬我該怎么處理?
我公司是小規(guī)模納稅人,開發(fā)票做賬時(shí)我是把稅單獨(dú)計(jì)提的,季度如果沒有超過(guò)30萬(wàn),我會(huì)把計(jì)提的稅轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入中,這樣的話利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是不含稅的,稅在營(yíng)業(yè)外收入中體現(xiàn),這樣做事對(duì)的么
老師想問下,建賬時(shí)候公司欠個(gè)人借款150000沒有記上,現(xiàn)在還借款。我應(yīng)該怎么補(bǔ)救下,怎么記賬??jī)?nèi)帳和外賬都分別怎么處理?
老師好!咨詢一下,就是之前會(huì)計(jì)做賬,現(xiàn)在交接工作,分內(nèi)外賬,然后期末再做合并報(bào)表,,但是突然她在3月份把對(duì)公賬戶的賬務(wù)處理做在內(nèi)賬了!只有兩筆業(yè)務(wù),剩余的也不沒有完全做完,現(xiàn)在4月份我接手內(nèi)賬,我想把對(duì)公的賬戶業(yè)務(wù)也體現(xiàn)在內(nèi)賬里面,也就是做大內(nèi)賬,外賬在財(cái)務(wù)代賬,但是現(xiàn)在對(duì)公賬戶余額和出納對(duì)不上,所以現(xiàn)在銜接這里有沒有更好的辦法?
請(qǐng)問老師,我們有內(nèi)外賬,內(nèi)帳一部分收入在個(gè)人銀行卡上,現(xiàn)在公戶上的資金不夠用,需要從個(gè)人卡取現(xiàn)存進(jìn)對(duì)公賬戶付款,但是外賬上的現(xiàn)金余額是沒有的,這筆賬我應(yīng)該在外賬上怎么做賬?
老師好,一個(gè)人可以同時(shí)在幾個(gè)公司買工傷保險(xiǎn)嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),采購(gòu)總金額是價(jià)稅合計(jì)351400 然后退稅退的供應(yīng)商的進(jìn)項(xiàng)稅額,351400/1.13*0.13=40426.55 我這邊付供應(yīng)商是10個(gè)點(diǎn)。相當(dāng)于退稅成本351400/1.1=319454.55,351400-319454.55=31945.45 賺3個(gè)點(diǎn),金額是8481.09 這樣算對(duì)嗎?
花椒樹屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
你好,老師現(xiàn)在是給員工代交社保,是通過(guò)私戶代收社保錢,公戶付款。像這種情況,分錄怎么做好?
年前暫估成本票,現(xiàn)在發(fā)票回來(lái)了要沖了,調(diào)賬怎么調(diào),原來(lái)的分錄是 借:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 貸:其他應(yīng)付款-××× 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1870000 貸:工程施工-人工950000 -材料600000 -間接費(fèi)用320000 現(xiàn)在要怎么處理這些暫估成本的分錄,我先把這些紅沖了,下來(lái)分錄要怎么做? 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)1499553.8 貸:工程施工-人工189253.8 -材料1310300 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
年末做賬先計(jì)提所得稅還是先做損益結(jié)轉(zhuǎn)
政府會(huì)計(jì)的會(huì)計(jì)分錄,有全的最好
老師 個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除 都是可以扣除那些的 請(qǐng)把明細(xì)發(fā)給我一下可以嗎 謝謝老師
繳納稅款是之前的會(huì)計(jì)微信掃碼付的 沒從銀行對(duì)公賬戶支付 我應(yīng)該怎么做賬呢
我確認(rèn)多少收入呢?需要根據(jù)業(yè)務(wù)員的送貨單,確認(rèn)收入嗎?我們的收入都不需要開發(fā)票
你好,需要看你們資金流有多少,你們具體是什么行業(yè)?一般是參考你的庫(kù)存,銀行進(jìn)賬。
啤酒代理商。因?yàn)槭莿偁I(yíng)業(yè)的新公司,前期銀行進(jìn)賬都是老板投資的錢。從這個(gè)月開始,投資款不夠用了,就將部分收入轉(zhuǎn)到公戶采購(gòu)了,我是不是需要將轉(zhuǎn)到公戶上的錢確認(rèn)收入,然后平時(shí)支出,再做一些收入
你好,是的,轉(zhuǎn)入公戶的錢必須確認(rèn)無(wú)效收入。
你好,是的,轉(zhuǎn)入公戶的錢必須確認(rèn)無(wú)票收入
現(xiàn)在庫(kù)存太高了,我需不需要將內(nèi)賬上所有的收入都做到外賬上,因?yàn)椴少?gòu)都給開發(fā)票了
外賬上還需要做些現(xiàn)金收入嗎?
你好,如果考慮到庫(kù)存的話,需要確認(rèn)無(wú)票收入的多一點(diǎn),然后把錢轉(zhuǎn)到外賬上。減少你的庫(kù)存。
轉(zhuǎn)入公戶的錢,都是含稅收入吧。我需要價(jià)稅分離吧
我可不可以作為向老板借款采購(gòu)呢?不想做收入
你好!是可以借款的,但是存在查賬風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槟愕膶?shí)際庫(kù)存和賬面庫(kù)存有差距。
我怎么操作是最合理的呢?
你好!確認(rèn)收入減少庫(kù)存
收入必須轉(zhuǎn)到公戶嗎?現(xiàn)在都通過(guò)老板私戶采購(gòu)了,沒那么多的錢轉(zhuǎn)入公戶
你好,可以確認(rèn)一部分啊,有多少確認(rèn)多少。
是不是相當(dāng)于老板借公司錢,然后拿采購(gòu)發(fā)票報(bào)銷
現(xiàn)在只能這樣處理了。