你好,借銀行存款,貸預收賬款,借預收賬款,貸應交稅費--應交增值稅,
工程本月開工,對方支付預付款50%,我們開的發(fā)票,本月異地預繳增值稅、附加稅、印花稅、所得稅,怎么寫分錄呢?
老師我問下,我們是小規(guī)模納稅人,這個月自開了15萬專票,工程在異地,那么當月增值稅要不要去異地預繳?企業(yè)所得稅和印花稅不管預不預繳增值稅都要在異地預繳這兩個稅的是嗎?
我們公司是工程總包施工方,最近給甲方開票8953100的9%工程票,因為是異地工程 需要預繳稅款,增值稅2%附加10%企業(yè)所得12%,是這個預繳比例嗎?我們收到的進項專票稅額為160274,成本票合計金額1557091,怎么計算預繳金額了?第一次接觸工程會計 不太懂
A公司本月工程款300萬元,全額開具發(fā)票,在項目所在地B市預繳稅款。(A公司為一般納稅人,繳納稅款有增值稅預繳、城建稅、教育費附加、地方教育費附近、印花稅、企業(yè)所得稅),老師計提和繳納的會計分錄怎么寫
老師我司異地施工7月預繳增值稅和附加稅了!本來應該6月份開完票就做預繳,但是賬上缺乏資金通知7月份做的異地預繳,7月份我司沒有對外開發(fā)票!現(xiàn)在申報所屬期7月稅費,表一里增值稅和附加稅都是負數(shù)!請問可以申報嗎?
行政單位職工去異地參加全市行業(yè)協(xié)會商會黨組織書記和黨務工作者培訓班的往返交通費和市內(nèi)交通費能在兩新黨建組織工作經(jīng)費中列支嗎?
老師你好!公司勞務公司沒有資質(zhì)接了個勞務項目,現(xiàn)在稅務在問公司資質(zhì)這個問題,而且系統(tǒng)預警就是只對一個公司開票,目前也只有一個勞務的業(yè)務,怎樣向他們解釋這個問題
前年把法人的其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本,現(xiàn)在怎么轉(zhuǎn)回往來款
你好!公司是建筑勞務公司沒有建筑資質(zhì),接了勞務公司的項目,現(xiàn)在稅務問我們有沒有資質(zhì),稅務需要管理我們有沒有資質(zhì)嗎?
我交的增值稅會計科目選擇應交稅費銷項稅額對不對
資產(chǎn)可收回金額為什么與資產(chǎn)預計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值有關?公允價值減去處置費用的凈資產(chǎn)收回,那么未來現(xiàn)金流量為什么不減去現(xiàn)金流出?這樣分別包含未消耗和消耗利益、計量不同的兩個主體來做判斷是否公允?
老師,想問下,總公司為子公司提供的貨物切割費、包裝費等服務費,可以開具發(fā)票嗎?開什么票合適?
老師您好,公司關于2024年一直沒有實際發(fā)放工資,把工資計入了其他應付款,然后在匯算清繳的時候可以填研發(fā)費用加計扣除嗎
老師:公司賣貨,簽合同,一年完成任務10000袋,價格280元,已完成任務,那么1000袋的貨,按很低的30元出售,這1000袋發(fā)票怎么開?
老師您好!小規(guī)模,如果專票超過30萬,普票部分也要交稅是嗎?
預繳增值稅,借應交稅費--預交增值稅,貸銀行存款,
附加稅,借應交稅費--應交城建稅,教育附加稅,貸銀行存款,
印花稅,借稅金及附加,貸銀行存款,
所得稅,借應交稅費--應交所得稅,貸銀行存款,
因為是當月繳納,所以不用計提
你好,這個預交的,月末也要計提的,