你好,應(yīng)當(dāng)按含稅金額8440601.61申報(bào)才是的 印花稅=8440601.61*印花稅稅率

老師,今天簽訂了合同,金額是8440601.61 其中稅是477769.9 價(jià)格是7962831.71。繳納印花稅可以按照7962831.71繳納嗎?稅額是多少
老師您好!我們是小規(guī)模納稅人,簽訂合同如果價(jià)稅分離,是可以按不含稅的金額繳納印花稅吧,如果沒有價(jià)稅分離,是不是就要以含稅金額繳納印花稅?
關(guān)于合同簽訂方式如果按含稅金額簽訂,注明稅率,是可以按未稅金額繳納印花稅嗎?是不是所有合同只要以未稅金額注明,就可以按未稅金額計(jì)算印花稅
老師,我們是小規(guī)模納稅人,和客戶簽訂的咨詢服務(wù)費(fèi)合同需要繳納印花稅么?如果要,合同是按含稅金額簽訂的,是按含稅金額*稅率么?稅率是多少?按什么稅目繳納印花稅?
老師,包場(chǎng)合同簽訂了包場(chǎng)費(fèi),印花稅是按照包場(chǎng)金額來繳納嗎
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷,清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢,應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時(shí)候開票了,該怎么申報(bào)收入,分錄是怎樣的
偶然所得個(gè)稅申報(bào)選勞務(wù)報(bào)酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


印花稅不是應(yīng)該按合同額繳納嗎?那樣可以省點(diǎn)錢
你好,印花稅是按合同含稅金額繳納,而不是按不含稅金額計(jì)算繳納
簽訂合同的時(shí)候里邊明確寫明了,不含稅合同額是7962831.71.稅額是477769.9這樣也不可以?
你好,不可以的,印花稅應(yīng)當(dāng)按合同含稅金額計(jì)算才是的