你好, 只要這個(gè)發(fā)票不是九月份開出來的,那15號(hào)之前認(rèn)證就可以抵扣,八月份的增值稅,
專票9月15號(hào)前認(rèn)證,8月份的申報(bào)表表里能抵扣
你好,老師,請(qǐng)問下個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除抵扣7月份的,必須要在7月份之前申報(bào)嗎,還是可以8月15號(hào)之前申報(bào)抵扣了
請(qǐng)問我月初申報(bào)上個(gè)月的增值稅,就是能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票只要是在15號(hào)申報(bào)之前認(rèn)證的就能抵扣嗎
老師,我剛才看了發(fā)票勾選認(rèn)證,如果報(bào)8月稅,9月15號(hào)前都可以勾選認(rèn)證。我想確定的是,只能勾選8月及以前的票,9月1號(hào)到15號(hào)的不能勾選吧
老師, 6月收到的增值稅專用發(fā)票,認(rèn)證抵扣在6月底,但不能確認(rèn)簽名,次月15號(hào)申報(bào)前再確認(rèn)行嗎?我看網(wǎng)上說當(dāng)月認(rèn)真抵扣當(dāng)月不用次月就不能用了
未取得發(fā)票入了帳所得稅匯算調(diào)增后,賬上需要調(diào)整嗎
老師你好,25.3季度利潤(rùn)總額3361.94元,本年累計(jì)利潤(rùn)總額是-160099.9元虧損,請(qǐng)問3季度計(jì)提繳納所得稅嗎?
企業(yè)出租給別的企業(yè)廠房,需要給對(duì)方開發(fā)票,需要在營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加房屋租賃這一項(xiàng)么??
目前10月份,抖音平臺(tái)直接報(bào)送s局?jǐn)?shù)據(jù),這種情況,個(gè)體戶的抖音店鋪,要怎么處理呢,之前一直是0的
老師你好!老板的另一個(gè)公司幫我們公司墊付了房租費(fèi)用,我們現(xiàn)在要給他公司還這筆錢,怎么做會(huì)計(jì)分錄呀
每個(gè)月都必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?是當(dāng)月發(fā)生了收入去結(jié)轉(zhuǎn)嗎?沒有做進(jìn)銷存,只有收入的發(fā)票還有一些Pos機(jī)刷卡的收入
老師,我們是酒店的,營(yíng)銷推廣費(fèi)和軟件服務(wù)費(fèi)計(jì)入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目的二級(jí)明細(xì)?這個(gè)軟件用途是平臺(tái)上有訂房會(huì)提示出來,營(yíng)銷推廣費(fèi)計(jì)入計(jì)入銷售費(fèi)用-廣宣費(fèi)還是銷售費(fèi)用-宣傳推廣費(fèi)?哪個(gè)比較合適?不管是廣宣費(fèi)還是宣傳推廣費(fèi)稅務(wù)年報(bào)時(shí)都要調(diào)增是嗎?
老師您好,請(qǐng)問我們公司做噴漆服務(wù)的,也賣油漆,這個(gè)月只開了維修費(fèi),那我們開進(jìn)來的油漆票能抵扣嘛?
老師收到應(yīng)付商戶延遲清算款是什么錢?
您好~咨詢下:一般采購(gòu)申請(qǐng),關(guān)于說明公司為總公司,社保人數(shù)和納稅情況說明的模板,主要是說明公司為集團(tuán)公司,收入來源于下屬公司的分紅、下屬公司納稅情況,員工社保等。哪位老師 有模板 可以借鑒一下嗎?
那如果去稅局認(rèn)證的也可以嗎
您好, 現(xiàn)在稅務(wù)局不給認(rèn)證,發(fā)票都是自己在網(wǎng)上勾選認(rèn)證的