同學(xué)你好 本月做賬做到上月賬套里 進(jìn)項(xiàng)稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款
上月發(fā)票認(rèn)證沒做賬,增值稅有申報(bào),本月賬務(wù)如何處理?
當(dāng)月預(yù)收款開了發(fā)票,但款未收到,如何做賬務(wù)處理?當(dāng)月如何申報(bào)增值稅?
上個(gè)月發(fā)貨了沒有開具發(fā)票,所以賬上做了無票收入并確認(rèn)了銷項(xiàng)稅,并且按無票收入申報(bào)了增值稅,這個(gè)月我們又要開票給對(duì)方,怎么做賬務(wù)處理與申報(bào)處理
老師,本月做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的進(jìn)賬,但是進(jìn)賬發(fā)票一直沒有收到,那增值稅賬務(wù)和報(bào)稅怎么處理
本月增值稅發(fā)票銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額只多了2分鐘錢,增值稅申報(bào)表已經(jīng)填報(bào)沒有交稅。請(qǐng)問賬務(wù)上要如何處理?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
上月已經(jīng)結(jié)賬了,而且認(rèn)證的是通行費(fèi)的
借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:管理費(fèi)用等(上個(gè)月做到費(fèi)用里了吧?)