你好 要做 借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸銀行存款
本該付給公司的款項(xiàng),因公戶轉(zhuǎn)不了款,把錢轉(zhuǎn)給個(gè)人,員工個(gè)人付的,開了發(fā)票,這個(gè)我能直接 做借:管理費(fèi)用 貸銀行嗎,不需要倒賬吧
我公司只給個(gè)別幾個(gè)管理人員交了養(yǎng)老保險(xiǎn),而且款統(tǒng)一是由公司支付,個(gè)人不承擔(dān),我直接在支付時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,出賬可以嗎? 或者每月計(jì)提時(shí)借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款, 支付時(shí):借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,可以嗎
公司賬戶上轉(zhuǎn)了幾筆錢給員工個(gè)人賬戶,這錢是用于給員工幫公司回收再生資源的錢,這分錄怎么做,能不能直接做提取備用金,借庫存現(xiàn)金,貸銀行存款
總經(jīng)理,用自己的錢付的員工工資,公司可以直接轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理嗎?我們是物流配送公司人員工資是做成本對(duì)吧, 計(jì)提時(shí): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 公司轉(zhuǎn)賬給總經(jīng)理 借:其他應(yīng)付款_總經(jīng)理 貸:銀行存款 這樣做可以嗎?分錄對(duì)不對(duì)?
老師,購貨方吧貨款直接轉(zhuǎn)給了老板個(gè)人,老板個(gè)人再轉(zhuǎn)到公司的賬戶了,分錄是借銀行存款貸其他應(yīng)付款嗎?這筆業(yè)務(wù)不屬于借款吧
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
員工已經(jīng)把錢打到對(duì)方公司去了
你好 所以你要報(bào)銷給員工 不是你自己公司付款出去的 先掛其他應(yīng)付款
我不是已經(jīng)把錢轉(zhuǎn)給員工了嗎,然后員工把錢付給對(duì)方公司了,為什么還要掛其他應(yīng)付款?
你好 你要體現(xiàn)業(yè)務(wù) 先是員工墊付 后面回來報(bào)銷 。 你直接做銀行存款。 是你們銀行直接支付給對(duì)方公司的嗎? 不是的 。 你業(yè)務(wù)都沒體現(xiàn)正確的
當(dāng)時(shí)申請(qǐng)的時(shí)候就是申請(qǐng)付款申請(qǐng),相當(dāng)于發(fā)票當(dāng)天就有,還怎么報(bào)銷
你好 那你就寫費(fèi)用報(bào)銷費(fèi) 和付款申請(qǐng)單附后面 一起報(bào)銷就行了
我自己寫是嗎
你好 有員工的經(jīng)手人 就經(jīng)手人寫。 沒有的話就你自己寫