你好,借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)收款某某

老師,其他應(yīng)收款某某,那他幫我們墊付了過路費(fèi),可以核銷吧,快遞分錄怎么寫
老師,有筆分錄,借:開發(fā)成本,貸:其他應(yīng)付款-某單位;我想通過其他應(yīng)付款-辦公費(fèi)科目,寫成這樣可以嗎?借:開發(fā)成本,貸:其他應(yīng)付款-辦公費(fèi);借:其他應(yīng)付款-辦公費(fèi),貸:其他應(yīng)付款-某單位!辦公費(fèi)數(shù)字報(bào)錯(cuò)了,我想調(diào)整一下,老師有什么好建議沒有?
報(bào)銷費(fèi)用單上寫了總公司的人,那么在其他應(yīng)付款-某某 這個(gè)某某不用做在工資里面吧, 還有股東墊付的錢,股東不需要在工資表上體現(xiàn)吧, 公司包吃包住:伙食費(fèi),買菜,買米,買油先由另一個(gè)公司幫忙墊付錢,現(xiàn)在可以在公賬上轉(zhuǎn)賬還給這個(gè)公司的公賬嗎?
老師,某公司前我公司10萬掛其他應(yīng)收款,但是我們現(xiàn)在租他地方需要支付租金,可以從其他應(yīng)收款這里抵扣嗎?那我摘要應(yīng)該怎么寫
老師,之前老板買的辦公用品墊付的錢我做的是其他應(yīng)付款,借:管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)付款,后面報(bào)銷是借,其他應(yīng)付款,貸,銀行存款,現(xiàn)在他從賬上借款了,我是做其他應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款,我這不會做分錄了。如果用其他應(yīng)付款,應(yīng)該怎么寫分錄?
稅法2上,有一個(gè)什么規(guī)定,是除房地產(chǎn)企業(yè)除外的,是什么呀,老師可以說一下嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)如何零申報(bào)
老師委托加工收回的小汽車用于分配股東要不要繳納消費(fèi)稅
同一法人的企業(yè)互相進(jìn)行交易往來時(shí),是不是可以只交一份稅呀
沖銷上月多結(jié)轉(zhuǎn)成本,怎么做分錄 ?
老師,公司是代理商,購進(jìn)某機(jī)器配有A和B兩種配件,配件不一樣價(jià)格不一樣,配有配件A的機(jī)器價(jià)格是5萬元,配有配件B的機(jī)器價(jià)格是5.3萬元。由于配有配件A的機(jī)器已經(jīng)銷售完畢且供應(yīng)商已經(jīng)沒有庫存,但有客戶要購買,現(xiàn)在跟別的有庫存的代理商換配件,拿B配件跟其換配件A,不換機(jī)器,因?yàn)闄C(jī)器是一樣的,對方只需要支付3000元差價(jià)給我們公司就行,但他們支付3000元我們能開發(fā)票給他們否?能開的話要開什么發(fā)票?
你好老師,我剛剛學(xué)習(xí)會計(jì)實(shí)操,在學(xué)習(xí)學(xué)堂實(shí)操課程時(shí),老師說編制現(xiàn)金流量表是采用收付實(shí)現(xiàn)制,根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表。但是我百度這個(gè)問題的時(shí)候,大部分解答說不能只根據(jù)庫存現(xiàn)金和銀行存款明細(xì)賬編制現(xiàn)金流量表,還要參考資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表編制現(xiàn)金流量表,請問具體應(yīng)該聽誰的。謝謝
老師,請問個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是不是就是個(gè)體工商戶
老師,公司9月份購買了一臺車,10月做憑證是長期待攤費(fèi)用和累計(jì)折舊一起做分錄嗎?借、貸怎么寫憑證?
老師,公司買了個(gè)做桶裝水的店鋪回來,支付了2萬轉(zhuǎn)讓費(fèi),但是沒有發(fā)票,如何入賬?


購買電腦一批9980元,需要計(jì)提嗎,
你是指計(jì)提什么呢