您好!這種嚴(yán)格來說是應(yīng)該重新申報7月的數(shù)據(jù)。
我7月份異地涉稅預(yù)繳了稅,然后8月申報的時候沒有填進(jìn)去,請問現(xiàn)在9月 怎么去補(bǔ)呢
老師,我7月底在異地預(yù)繳了稅,但是我7月報稅的時候沒有在報表中填寫異地預(yù)繳這個表,我7月沒開票異地的發(fā)票,我在7月份開了50萬發(fā)票,交了這個開票的稅款,然后8月份開了異地的發(fā)票,請問這個異地預(yù)繳的稅能不能在8月份給報的,就是9月15號之前報稅的
異地預(yù)繳 建筑行業(yè),7月先開了發(fā)票,8月份己申報完成后,8月份預(yù)繳稅款的時候,所屬期直接是7月1-7月30號, 我8月后來又開了發(fā)票, 同一項目,8月預(yù)繳了稅款, 我現(xiàn)在要申報8月份的,,申報表上只顯示我8月份預(yù)繳的稅款, 沒有7月份預(yù)繳的金額,自己塡上去,又過不了 老師,這種情況怎么處理
老師,請問我們項目是8.13進(jìn)行異地預(yù)繳的,稅款所屬期是7月。8月申報期的時候沒辦法用這次預(yù)繳進(jìn)行抵扣嗎?稅管員說哪個月份預(yù)繳的,系統(tǒng)只會在哪個月份帶出來數(shù)據(jù)。那這8.13預(yù)繳的稅只能用在9月份申報了?
我們公司7份創(chuàng)立,是一般納稅人,但是我7月份忘記申報印花稅了,現(xiàn)在是9月份。但是我現(xiàn)在進(jìn)去的時候,印花稅只能按次申報,然后說屬期是9月的
24年末就是純粹少計提了增值稅,25年初未交增值稅有貸方余額,繳納時直接沖消未交增值稅可以嗎
24年末就是純粹增值稅少計提了,25年怎么調(diào)整,具體分錄怎么做,該繳納的稅款當(dāng)時已繳納
24年末增值稅少計提了,怎么調(diào)整,具體分錄怎么做
老師您好!我們租的商鋪,雙方都是一般納稅人,租金里沒含稅票金額,對方說如果要開票加稅點5.5,我公司是小微企業(yè),請問我開專票合適還是匯算清繳納稅調(diào)增合適?
老師好 我們新成立了兩家公司 一家機(jī)械租賃公司 一家商貿(mào)公司 試用什么會計準(zhǔn)則
老師你好,請問房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅需要計提嗎
公司外發(fā)出去做的東西,我們只付加工費,不出材料。這種怎么記賬呢?
我們要建工廠,請別人來勘察巖土工程,對方給我們勘察完成以后我們又暫時不建了,對方開了發(fā)票出來,但是我們還沒付錢給對方,以后估計還會要求對方打折,那這樣的話不確定這個金額是不是先不要做賬,不要做在建工程,等確定金額的時候再來做呢?
老師好,年度財報什么時候報?電子稅務(wù)局里的我怎么沒看到年度財報的入口?只有企稅年報。是不是先報了財報年報再報企稅年報比較好?
老師您好,公司繳納的房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,貸方銀行存款,借方寫什么科目?
可以網(wǎng)上操作么 一定要去稅局重新申報么
你好!是的。是要稅務(wù)局申報。不過你可以問下你那邊是不是可以網(wǎng)上申報。
那重新申報會對我9月申報的數(shù)據(jù)有什么影響么 或者要交滯納金什么的
你好!你這個是抵減,應(yīng)該是沒有滯納金的。
還有就是之前我沒入職 3月份會計預(yù)繳了一筆 然后4月是零申報 如果我要重新申報 零申報也要填寫預(yù)繳么
你好!是的。也要填寫預(yù)交的金額
好的 謝謝老師
你好!不用客氣的了。