您好,是的,稅額和銷售額也就相應(yīng)的遞減
報增值稅的那個表,當(dāng)月有紅字發(fā)票的,稅額和銷售額是不是也就相應(yīng)的遞減了?
我增值稅報表八月份的數(shù)字,與稅控盤所開銷項發(fā)票數(shù)不相符,不相符的數(shù)是八月份沖紅了一張含稅三萬元的發(fā)票,我現(xiàn)在應(yīng)該去稅務(wù)局作怎樣的更正?沖紅的發(fā)票是減次月的銷售還是減開發(fā)票的那個當(dāng)月?
上月退貨開具的紅字發(fā)票金額大于當(dāng)月銷售,增值稅申報表的銷售報表和主表如何填報?
請問老師,增值稅稅納稅申報時時的“銷售額”就是填增值稅發(fā)票匯總表的“實際銷售金額”對吧?比喻說本月有紅字發(fā)票,那就是減去紅字發(fā)票后的銷售額來申報對嗎
紅沖上月開具的發(fā)票后,增值稅納稅申報表附列資料(一)中怎么填?是把當(dāng)月開具的增值稅專票里相對應(yīng)的稅率的銷售額和銷項稅額減去紅沖掉的銷售額和稅額嗎?
問一下企業(yè)歇業(yè)了。折舊正常提。匯算清繳的時候,怎么做?
我司是成立了護理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護理機構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒有收入,只有項目負責(zé)人和護士的工資,請問這兩個人的工資怎么記賬呢
你好老師,24年匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表,A105050工資薪金支出,帳載金額,實際發(fā)生額,分別填那個數(shù)啊,獎金需要填進去嗎?
請問老師,要補計一下以前老板借公司的款,是借:其他應(yīng)收款 貸 以前年度損益調(diào)整嗎
老師賬戶綁定稅務(wù)怎么綁定
我今年發(fā)了88295的工資,實際是去年的,但是去年沒有計提這部分工資,我想?yún)R算的時候用這部分工資,我怎么做補提的分錄? 是做到今年嗎? 那我還需要修改去年的報表嗎還是直接匯算調(diào)增就可以了?
請問,社保和公積金,公司錢暫時沒到賬,到25號還沒報有什么影響呢?謝謝
廣告位租金計入什么費用科目
單位在并賬呢時候把在建工程并入了預(yù)算會計項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。導(dǎo)致項目支出累計結(jié)轉(zhuǎn)多了1.35億,寫筆該如何消賬,分錄怎么做?附件要附哪些?有些項目已經(jīng)做了決算入了固定資產(chǎn),但項目支出結(jié)轉(zhuǎn)還有數(shù)據(jù),怎么處理,分錄又該如何做
請問下年底計提的年終獎只發(fā)了一部分,現(xiàn)在要將沒有發(fā)的部分沖掉嗎?