可以,但是需要非現(xiàn)金支付,和自然人金額不超過500元,國家稅務總局公告2018年第28號 國家稅務總局關于發(fā)布《企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》的公告第九條 企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項目屬于增值稅應稅項目(以下簡稱“應稅項目”)的,對方為已辦理稅務登記的增值稅納稅人,其支出以發(fā)票(包括按照規(guī)定由稅務機關代開的發(fā)票)作為稅前扣除憑證;對方為依法無需辦理稅務登記的單位或者從事小額零星經(jīng)營業(yè)務的個人,其支出以稅務機關代開的發(fā)票或者收款憑證及內(nèi)部憑證作為稅前扣除憑證,收款憑證應載明收款單位名稱、個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息。小額零星經(jīng)營業(yè)務的判斷標準是個人從事應稅項目經(jīng)營業(yè)務的銷售額不超過增值稅相關政策規(guī)定的起征點
老師,是這樣兒的,就是說,那個,我們這公司也是開始沒有會計,后來,然后我去了之后,所有的都是就是重新建立了一個帳,就是比。比如說那個嗯,就是庫存,然后盤庫存是多少,然后銀行卡,現(xiàn)金,銀行卡。然后現(xiàn)金是那個多多少錢,然后在這個基礎上,然后開始開始做賬,然后。做賬,之后它就那個出現(xiàn)了,那個還銀行貸款,就是不,不是還銀行貸款,是還那個還信用卡。然后換了三次信用卡,然后老板說這部分錢啊,就直接走吧,流流水就。完事兒了,就說那意思就是別管他了,就是直接換還款還款就行了。然后我還款之后。然后我還就是說這部分錢走流水,然后我做利潤表兒的時候兒。然后這部分錢就沒把它那個,就是。沒把他,沒把它放在那個管理費用里邊兒,就是直接寫的,其他應付款就。走個流流水就完了。然后做利潤表的時候就是營業(yè)收入減去成本,然后等于毛利用毛利減去管理費用,營業(yè)費用,財務費用。然后減去應付工人工人工資,然后那個還有在。就是房租分攤嗎,但是這個房租分攤。他嗯,老板沒有,就是它這個房租之前可能就交了。然后那個老板也讓把這個房租分攤,就是把這個。
那個我們是一般納稅人,然后法人,然后從公賬,然后轉(zhuǎn)了200萬,然后就是有的時候她經(jīng)常是給就是買伙食費呀,然后一些買水果,你想嗯,就是可以按那個就是收據(jù),比如到地攤兒上買的那個蔬菜水果的,然后可以寫一個收據(jù)嗎?然后就是人家是什么菜鋪,然后姓名,身份證號碼,然后可以放在外賬上,然后做嗎?
還有就是如果發(fā)票收不回來的話,在應付掛著就給他做成營業(yè)外支出是吧。還有就是那個應收賬款有,幾十萬,就是之前他們賣那個電動車,然后好多款都是收到他們那個個人賬戶兒了,然后在賬上是掛了一個應收賬款。二三十萬吧,然后那個應收賬款肯定就收不回來了,我是要把它做壞賬嘛,嗯,還有那個,嗯,發(fā)放工資,那個工資是按照最低工資計提的,然后他現(xiàn)在有很多錢都是。嗯,他在那個賬戶兒里,他就把那個錢直接從賬戶支付給法人了,然后做的是一部分是發(fā)放工資,但是計提的那個工資多的那部分就是。發(fā)放的會多,然后有一部部分工資還沒有計提,就是報稅也是按照最低工資報的,這個怎么處理?
老師你好,我想問一下啊,我們法人嗯去購買這個設備,嗯,然后呢,這個錢他沒走對公,就是對方也不給開這個發(fā)票,但是給開收據(jù),你看收據(jù)上寫他們,就是收據(jù)上是這樣寫,你看行嗎?就是說嗯我們法人付的錢,就是付款人寫的是法人的名字,然后收款人是他們公司的名字,然后開個收據(jù)蓋個章,然后等到我們那個對公賬戶上,然后把這個錢報銷給法人的時候就是直接轉(zhuǎn)給法人了,就是嗯,就拿這些憑據(jù)嗯做憑證??梢詥幔烤褪鞘論?jù)上寫的是法人付的款,然后到時候我們對公賬戶上再把這個錢報銷給法人,嗯,就是這樣有有一個連貫的邏輯,這個沒問題吧?
老師你好,我想問一下公司購進設備法人去買了,然后對方不給開,發(fā)票只能開收據(jù),但是就是這個我們也得先入賬,然后收據(jù)是嗯法人的名字付的款,然后呢,我們對公賬戶又轉(zhuǎn)給法人的這個錢報銷的這個錢,然后用這兩筆這個入賬可以這兩筆憑證入賬可以嗎?就是法人付款的收據(jù),還有銀行對公轉(zhuǎn)給法人報銷款的這個收據(jù)可以嗎?
老師4-6月的房產(chǎn)稅退回來一部分,1.借:銀行存款 貸:應繳稅金-房產(chǎn)稅 2.借:稅金及附加 -負數(shù) 貸:應交稅金-房產(chǎn)稅負數(shù) 。這樣對不對
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,股東轉(zhuǎn)給股東。這怎么做賬?
老師,現(xiàn)在能看到9月開票額度嗎
接了公交車清洗業(yè)務,收入為保潔22人,清洗車輛的689臺,現(xiàn)在業(yè)務完了,算成本,如何分出保潔人員和車臺數(shù),分別物料,業(yè)務費,分攤,到保潔人員和車臺數(shù)的成本,收入是保潔和車臺數(shù),分別開票
老師,一般納稅人開出的普票和開出的專票做賬一樣嗎?報稅的時候是不是要分開報?
老師,員工離職補償金發(fā)了一部分,后面發(fā)完一起申報嗎?現(xiàn)在我可以發(fā)多少計提多少嗎?
股東200萬的股份轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓140萬,這怎么做賬?
老師你好,入帳了的發(fā)票要在稅務系統(tǒng)里點入帳嗎?
你好,老師,我們這是飯店,你像比如買了10箱飲料,通過庫管收貨,然后被前廳直接領用過去放到前廳去銷售,那我這邊帳上能反映出前廳的庫存嗎?這樣子怎么去銜接倉庫跟前廳的對賬?
老師,之前做了無票收入,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個月客戶要求開發(fā)票,還需要紅沖成本了重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?還是只是需要紅沖收入,重新做收入就可以了?