同學(xué)你好,做購入時的負(fù)數(shù)分錄 借,原材料等,負(fù)數(shù) 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增進(jìn)項,負(fù)數(shù) 貸,應(yīng)付賬款等,負(fù)數(shù)
公司在今年已認(rèn)證抵扣的發(fā)票在本月做了紅沖,即申請了紅字信息表,請問發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)的原件還要退回給供應(yīng)商嗎?
公司在今年4月份認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項發(fā)票,但在本月1號做紅沖(申請了紅字信息表),請問是不是下月15號要在增值稅申報表上做進(jìn)項轉(zhuǎn)出呢?
公司在今年4月份認(rèn)證抵扣了一張進(jìn)項發(fā)票,但在本月1號做紅沖(申請了紅字信息表),請問下月的分錄如何寫?
老師,請教個問題:我公司購買材料,進(jìn)項票未收到,但在當(dāng)月進(jìn)行認(rèn)證抵扣了,幾個月后拿到發(fā)票后發(fā)現(xiàn)公司的名字錯了一個字,我開了紅字發(fā)票信息表,對方公司未開紅字發(fā)票,信息表次月又作廢了,所以做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在對方答應(yīng)開紅字發(fā)票給我,我在開紅字發(fā)票信息表時是選已抵扣還是選未抵扣?
我這邊是購買方,上月認(rèn)證了一張發(fā)票,對方開錯了,這個月我開了紅字信息表,對方開了紅字發(fā)票,請發(fā)分錄怎么做這個紅字?上月是借進(jìn)項549.51借庫存商品4226.97待應(yīng)付——公司。這個月紅字分錄怎么寫,紅字信息表有的
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進(jìn)來就是這個界面,進(jìn)出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點擊,但是點確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風(fēng)險呢?
請問這個分錄做在所屬為9月份的賬吧?
同學(xué)你好,請問這個分錄做在所屬為9月份的賬吧?——是的;就是我們開具紅字信息表的當(dāng)月;
請問進(jìn)項轉(zhuǎn)出的增值稅申報(所屬期9月)也是在10月15號前申報吧?
同學(xué)你好,請問進(jìn)項轉(zhuǎn)出的增值稅申報(所屬期9月)也是在10月15號前申報吧?——是的;