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企業(yè)因未收到房租發(fā)票在二年的匯算清繳時(shí)調(diào)增應(yīng)納稅所得額,而上交企業(yè)所得稅79萬,今年發(fā)票全部收到,還可以調(diào)整以前年度的所得稅申報(bào)表,辦理退稅?

2020-09-02 21:39
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-02 21:41

正規(guī)來說可以。 但是實(shí)際還是得看稅務(wù)局 一般退稅不好操作。

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正規(guī)來說可以。 但是實(shí)際還是得看稅務(wù)局 一般退稅不好操作。
2020-09-02
不可以,你這是19年的費(fèi)用,不屬于18年的
2019-12-30
24 年匯算清繳應(yīng)納稅所得額調(diào)增為正數(shù),以前年度虧損可彌補(bǔ),要點(diǎn)如下: 判斷彌補(bǔ)期限:先確定企業(yè)類型,一般企業(yè)虧損結(jié)轉(zhuǎn)年限最長(zhǎng) 5 年,高新技術(shù)企業(yè)和科技型中小企業(yè)最長(zhǎng) 10 年。 確定彌補(bǔ)順序:按時(shí)間順序從最早虧損年度起,用 24 年應(yīng)納稅所得額依次彌補(bǔ)。 申報(bào)處理:在企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表中,填寫《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》(A106000),系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算應(yīng)納稅額。 注意事項(xiàng):留存好以前年度財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表等資料;準(zhǔn)確核算應(yīng)納稅所得額和虧損額。
2025-04-07
同學(xué)你好 這個(gè)需要的 如果還沒有匯算清繳就要調(diào)整
2023-05-09
2022年為啥還要調(diào)賬呢?當(dāng)年都已經(jīng)計(jì)提了呀
2022-04-22
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