你好 如果沒有租賃合同和租賃發(fā)票的 到時(shí)怕稅務(wù)局不認(rèn)可 會(huì)踢出來調(diào)增處理 無法稅前扣除的。
老師您好。是這樣的,我們公司名下沒有汽車,員工外地出差都是開自己車的,因?yàn)樗麄兌际悄眉佑秃吐窐虬l(fā)票來實(shí)報(bào)實(shí)銷的,這確實(shí)是因公事而產(chǎn)生的費(fèi)用,如果不簽訂租車協(xié)議的話,能否憑發(fā)票直接入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)。
老師好,母公司和子公司在不同的地區(qū),老板說根據(jù)出差的地區(qū)開餐飲發(fā)票,和哪個(gè)公司異地就開哪個(gè)公司的發(fā)票,這樣可以把招待費(fèi)做成差旅費(fèi),但是那個(gè)公司的人員并沒有出差的報(bào)銷,比如火車票或者過路費(fèi),是不是不能做差旅費(fèi)的? 如果領(lǐng)導(dǎo)們在母公司買社保發(fā)一份工資,又在子公司發(fā)一份工資,這樣是不是就可以同時(shí)管理兩家公司、給報(bào)銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個(gè)公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?
老師我們公司沒有車輛,所有開發(fā)人員,自有車輛外出,規(guī)定,采用實(shí)報(bào)實(shí)銷制度,讓他們提供公里數(shù),在財(cái)務(wù)管理制度中列名!另外車損以補(bǔ)貼形式在工資體現(xiàn),這種情況下,匯算清繳能在所得稅前扣除嗎?。?我看大部分都說和員工簽訂租車協(xié)議,老師簽訂協(xié)議的話,不約定租車費(fèi)!只寫明與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的,提供油票過路費(fèi),實(shí)報(bào)實(shí)銷形式!這樣可以嗎?業(yè)務(wù)人員每天都外出,用車很頻繁!要是開什么租賃費(fèi)發(fā)票太麻煩!再說了,也量化不出來,每月支付多少租賃費(fèi)合適!業(yè)務(wù)員嫌太麻煩!也不合理!
您好,老師,我們是傳媒公司,平時(shí)是要外出探店的,公司名下沒有,平時(shí)都是員工開自己的車,但是公司按里程報(bào)銷油費(fèi),每個(gè)月底員工拿油票過來報(bào)銷,公司跟員工有簽了租車協(xié)議,但是老板說只是簽個(gè)協(xié)議為了方便做賬而已,并不支付租車款給員工的。這種情部的能稅前扣除嗎?
老師好,我們公司一個(gè)員工去外地出差,他要開自己的車去,老板答應(yīng)了,因?yàn)殚_車費(fèi)用比做飛機(jī)便宜,老板答應(yīng)給他報(bào)銷300塊錢郵費(fèi),這個(gè)讓他直接拿來油費(fèi)發(fā)票報(bào)銷就行,還是要簽個(gè)用車協(xié)議呢
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動(dòng)車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時(shí)候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時(shí)候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個(gè)稅還有收會(huì)待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個(gè)稅的欄寫代扣個(gè)稅然后再其他應(yīng)收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個(gè)人社保啊,那種合適,我看之前外賬會(huì)計(jì)一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時(shí)候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時(shí)候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費(fèi)也是按扣除手續(xù)費(fèi)前確認(rèn)收入嗎
老師好!公司二月份注冊清算已繳企業(yè)所得稅款2800元,請問分錄怎么做?
老師匯算清繳的時(shí)候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費(fèi)1000其中100無票,是不是匯算期間費(fèi)用差旅費(fèi)就填1000然后調(diào)整的其他填100.做賬的時(shí)候是做1000的差旅費(fèi)然后自己登記無票臺(tái)賬100嗎?還是做賬的時(shí)候就把無票提現(xiàn)出來
請問租車發(fā)票需要繳納多少稅點(diǎn)
你好 個(gè)人的話 個(gè)稅就是20% 很高的 增值稅按1% 附加稅按增值稅的12% 印花稅按千分之一 你們可以考慮做車補(bǔ)在工資表里面 繳納個(gè)稅。 不單獨(dú)報(bào)發(fā)票費(fèi)用了
做車補(bǔ)的話,是否統(tǒng)一入管理費(fèi)用-職工福利薪酬-工資
你好 車補(bǔ)就計(jì)入工資表里面去了 。 做工資計(jì)提了 不單獨(dú)做分錄
昨天按財(cái)務(wù)制度定額給公司總經(jīng)理報(bào)銷了一個(gè)月1200元的加油費(fèi),私車公用,沒有租車協(xié)議和租車發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用是否有涉稅風(fēng)險(xiǎn)?該如何規(guī)避?
你好 到時(shí)無法稅前扣除的 。如果沒有相關(guān)的合同和發(fā)票的話 。
那如果是員工的車免費(fèi)為公司服務(wù),合同金額為0,要按哪個(gè)金額開租賃發(fā)票?
你好 你們都是無償租賃了 。 就沒有租金 不存在開發(fā)票了 。只是很多稅務(wù)局當(dāng)?shù)囟际遣徽J(rèn)可無償?shù)?。
那如果把租賃金額定為1200元一年,是不是可以按一年開一次就可以了
你好 可以的 到時(shí)就看你們自己約定了。
請問1200元一年,100元/月,也需要個(gè)稅嗎?個(gè)稅是否240元?
你好 你去開票的話 就是按年來開的 你們租金有點(diǎn)低 到時(shí)怕稅務(wù)局那邊讓你解釋的 。 你這樣簽訂合同 還不如做車補(bǔ)計(jì)入工資表去 。 不報(bào)銷費(fèi)用。
那我之前已經(jīng)報(bào)銷出去的油費(fèi),是否需要做調(diào)增處理了
你好 是的 如果不合理的 你們公司都沒有車輛 你報(bào)了油費(fèi)。 有沒有相關(guān)的合同和發(fā)票就會(huì)涉及調(diào)整。 你可以做車補(bǔ) 單獨(dú)做一個(gè)車補(bǔ)制度 分錄改成車補(bǔ)補(bǔ)助 做福利費(fèi) 到時(shí)并入工資報(bào)個(gè)稅 。 調(diào)整下分錄。
那調(diào)整為工資申報(bào)的月份是按哪個(gè)月?有規(guī)定嗎
你好 一般是發(fā)放的次月 比如你8月報(bào)銷的 9月就和8月發(fā)放的工資一起來報(bào)
我之前月份也有產(chǎn)生油費(fèi)報(bào)銷,比如5月某員工工資5000元,報(bào)銷了油費(fèi)1200元,那么我現(xiàn)在只能和8月工資一起報(bào)嗎?比如8月工資5000元,那么是合并5000+1200=6200元一起報(bào)嗎?
你好 正常應(yīng)該是6月報(bào)5月的時(shí)候 一起報(bào)的。 你還得去改申報(bào)表