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老師,請問,別的公司想購買我們的產(chǎn)品,我們有幾個掛號公司,我們用別的掛號公司跟他們簽合同,然后錢打在掛號公司賬戶上,以后他們會扣除固定的管理費,剩下來的我們會提取出來。打入我們老板的賬戶上,我們老板以個人名義跟別的生產(chǎn)公司簽合同,讓他們生產(chǎn),也可以在掛號公司生產(chǎn),跟掛號公司簽合同,最后我們老板把錢打到加工的生產(chǎn)公司上,加工商都不開發(fā)票,現(xiàn)在我該怎么做賬,才能清楚明白呢,我是做內(nèi)帳的,我跟這些掛號公司的賬怎么做清楚,謝謝老師

2020-09-02 15:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-02 16:10

你好,同學,你這里直接考慮每一個掛號公司作為其他應(yīng)付款處理,然后提出時扣除的管理費作為收入處理,其他沖其他應(yīng)付款處理。

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快賬用戶1459 追問 2020-09-02 16:14

老師,不是應(yīng)收嗎,我們應(yīng)收掛號公司的,因為他們把合同金額收了,應(yīng)該是我們的錢

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齊紅老師 解答 2020-09-02 16:16

你這個對于掛號公司而言,屬于其他應(yīng)付款。 你企業(yè)才屬于應(yīng)收的。

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快賬用戶1459 追問 2020-09-02 16:17

對,所以我現(xiàn)在對掛號公司,對購買公司,對生產(chǎn)方,各應(yīng)該怎么做內(nèi)帳啊,老師

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齊紅老師 解答 2020-09-02 16:18

你的處理 借,應(yīng)收帳款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 借,銀行存款 管理費用 貸,應(yīng)收帳款

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快賬用戶1459 追問 2020-09-02 16:22

這是對掛號公司是嗎,那對購買公司呢,他打錢到掛號公司,雖然不是直接到我們賬戶,但是內(nèi)帳上,是不是也應(yīng)該有個往來,好知道當時購買方跟我們的每筆業(yè)務(wù)

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快賬用戶1459 追問 2020-09-02 16:47

老師,你看我這樣做有錯嗎

老師,你看我這樣做有錯嗎
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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:12

分錄處理沒有問題,可以的

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快賬用戶1459 追問 2020-09-02 17:12

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-09-02 17:43

不客氣,祝你工作愉快

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你好,同學,你這里直接考慮每一個掛號公司作為其他應(yīng)付款處理,然后提出時扣除的管理費作為收入處理,其他沖其他應(yīng)付款處理。
2020-09-02
同學你好, 掛靠公司給你們打款,你們給他們開發(fā)票了嗎
2020-09-02
同學您好,您其實就是中間的公司,您是和采購方簽訂供貨合同,和生產(chǎn)商簽訂采購合同,也就是買了以后再賣的那種是嗎?
2020-08-29
可以的,你掛往來就可以了
2020-08-21
你好!如果是專票的話存在查賬風險的。
2021-03-19
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