你好 看下你去年怎么做分錄
小企業(yè)會計準則下,如何調整去年多記收入?去年給別單位代開發(fā)票,錯記入收入,今年調賬,并把去年收的這筆款項扣稅后還給代開單位,請問會計分錄分別怎么做? 不用以前年度損益調整科目
老師,請教一個問題,單位去年到了一筆補貼做了營業(yè)外收入,今年說這邊要做專項應付款,不做收入,想今年調整,是不是只能調到以前年度損益里,會計分錄應該怎么寫呢
老師你好,我公司今年發(fā)現,去年多計算了維修費2000元,并且供應商也開了2000元的專票給我們,我公司把2000元款項支付給了供應商,并且抵扣了進項稅,也計入了去年損益,今年供應商把2000元退給我們了,那么我現在如何做賬呢?是通過調整以前年度損益,還是直接沖紅管理費用?如果是調整以前年度損益,那么會計分錄是什么?如果是沖紅管理費用,那么會計分錄又是什么?。非常感謝?。。?!
老師,請問小規(guī)模納稅人(小企業(yè)會計準則)去年賣車3000元,今年稅務局今年發(fā)現說賣便宜了,要求補交9250收入的稅。請問我這里分錄哪里需要改?小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整,年的主營業(yè)務收入,稅金及附加做成什么科目呢? 貸:本年利潤改成利潤分配是嗎? 賬是補做去年的嗎?
老師,我們單位員工在另一個單位食堂吃午餐,今年5月份收到這個單位給我們開的去年員工午餐費的發(fā)票,但是去年沒進成本,今年5月份開的發(fā)票,怎么做賬務處理?及會計分錄?我把成本做在今年可以嗎?用以前年度損益調整科目
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產減值損失為負數,做匯算清繳時需要在納稅調整明細表第33行填證書調整嗎
老師,手工帳登資產負債表時數字后面的小數點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數字我也算不清,我就在想我把四月的應發(fā)工資數填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現金支付了 現在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
去年開發(fā)票,借記應收賬款 貸記其他業(yè)務收入 應交稅費銷項稅額
你好 現在做 借未分配利潤 應交稅費-應交增值稅 貸應收賬款
把之前的應收賬款直接沖 銷嗎?代開的發(fā)票,錢要回來的,到時怎么記?還有,這個錢收了之后,要扣掉稅款再還給代開單位,怎么記?
直接借記未分配利潤,貸記其他應付款,不合適對嗎?我想的是調出多記的收入,把這個錢還給代開單位
你好 那你上面又說錯計入了收入 你把具體業(yè)務說下
我公司19年幫a單位代開發(fā)票60萬給b單位,錯計入其他業(yè)務收入。20年b單位付款60萬給我公司,我公司需要扣除增值稅稅款后把剩下的錢還給a單位。今年怎么調帳?目前60萬收到了,還未還給b單位
60萬我公司收到,還未還給a 單位。剛最后一句打錯了
你好 但是你開票出去 總得做收入的 。對于稅務局來說 你就是收入的哦 。 你這樣沖掉會有風險的
外帳該怎么做怎么做。我是想調內帳,又不想去年代開的發(fā)票對今年的未分配產生影響,即讓財務報表反應單位真實收入、利潤
你好 內賬的話 你做 借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款 管理費用-稅費 貸銀行存款
那未分配利潤呢?直接借記未分配利潤,貸記其他應付款,分錄合適嗎?
你好 你上面就是稅費計入費用會影響利潤的。 其他都是收到不影響的 不合適
不好意思,我不太明白什么意思,能不能寫個完整會計分錄給我,謝謝。
上面就是完整的分錄 內賬的分錄 : 借銀行存款貸其他應付款 借其他應付款 管理費用-稅費 貸銀行存款
那沒有調整去年收入啊,未分配利潤期末余額里還包括去年代開的發(fā)票收入啊,未分配利潤是個累計數 。我的目的就是為了調出去年多記的收入
你好 你上面不是說的內賬的賬務處理嗎 。 你說的你外賬是正常做的收入 。 所以我就給你寫的內賬的賬務處理哦。 你外賬才做了收入的吧 。 你內賬也不涉及收入的 。
去年內帳也做了收入,今年需要調出來
你好 那你現在就做 借未分配利潤 貸其他應付款 借其他應付款貸銀行存款。 如果之前已經做了收入 就會影響利潤 。 我看你上面說內賬沒有做收入的。 你現在直接調整
這樣直接借記未分配利潤,貸記其他應付款,屬于會計分錄短路處理嗎?因為其他應付款與未分配利潤沒有直接的會計關系,。我很糾結呢。盡管事實說得通,沖掉多記的收入,把錢還給代開單位。但符合會計關系嗎?麻煩老師替我考慮下啊,謝謝
你好 你是內賬的話 就直接調整了。你內賬如果你要按外賬來做的 還得走以前年度損益調整來走 。 內賬的話你就調整你未分配利潤科目就行了。 如果你要很正規(guī)的 。寫情況說明 然后領導簽字。 紅沖去年的分錄。 在按正確的做一遍 。