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老師,我建賬是7月份,啟用在9月份,那我的期初數(shù)據(jù)是8月份的數(shù)據(jù)嗎?

2020-09-02 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-02 14:41

你好,你好,建賬和啟用時間應(yīng)該是一致的,你把你建賬的信息發(fā)截圖我看看。如果是九月份啟用的話,期初數(shù)據(jù)是按八月底的數(shù)錄入

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快賬用戶6093 追問 2020-09-02 15:01

老師就是這一個

老師就是這一個
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齊紅老師 解答 2020-09-02 15:04

你好!是顯示七月份啟用的吧,這樣的話需要用六月底的數(shù)據(jù)做期初。

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你好,你好,建賬和啟用時間應(yīng)該是一致的,你把你建賬的信息發(fā)截圖我看看。如果是九月份啟用的話,期初數(shù)據(jù)是按八月底的數(shù)錄入
2020-09-02
你好 這個在建賬的時候,有數(shù)據(jù)的話是需要輸入進(jìn)去的 如果你數(shù)據(jù)不全,那么差額放到未分配利潤里面
2022-09-08
你好同學(xué),主營業(yè)務(wù)收入是利潤表科目,利潤表沒有期初余額,都是當(dāng)年的發(fā)生額。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
2022-03-15
你好,需要把7月底的科目余額表作為期初數(shù)據(jù)進(jìn)行錄入
2022-03-07
你7月開始啟用賬套,那就錄入6月底的數(shù)據(jù),損益類的科目都月末結(jié)轉(zhuǎn)了,無余額,不需錄入,只需錄入有余額的科目
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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