你好,你好,建賬和啟用時間應(yīng)該是一致的,你把你建賬的信息發(fā)截圖我看看。如果是九月份啟用的話,期初數(shù)據(jù)是按八月底的數(shù)錄入
老師,我建賬是7月份,啟用在9月份,那我的期初數(shù)據(jù)是8月份的數(shù)據(jù)嗎?
老師,我用的金蝶啟用日期是2019年9月,我錄的期初數(shù)據(jù)是2020年在12月余額表數(shù)據(jù),錄完以后發(fā)現(xiàn)不對,我就空姐結(jié)賬到在2020年12月份,這樣的數(shù)據(jù)會不會有影響?
老師、金蝶軟件錄入就是數(shù)據(jù),累計(jì)借方,貸方,期初余額,填哪個表,科目余額表么,那期初余額是填上年度的期初數(shù)還是填,上個月的期初數(shù),如:7月份建賬,那我選7月開始建賬,填初始數(shù)據(jù)就要填6月份的數(shù)據(jù),是不是就填5月份的期初余額啊
新建賬套 9月份啟用 就不用錄期初數(shù)據(jù)了是嘛 如果有期初數(shù)據(jù) 怎樣錄入期初數(shù)據(jù)
單據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生日期是7月和8月,請問我今天啟用金蝶的賬套錄期初數(shù)據(jù)是選9月還是8月?
老師你好,有一個問題請教一下,公賬戶有余額,但從財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)來看利潤是虧損狀態(tài),應(yīng)付還欠著股東的錢,這種情況需要怎么處理
老師這道題為什么選擇C選項(xiàng)
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
老板的親戚是該拉攏還是只用做好表面工作
小規(guī)模納稅人,普票開了26萬,專票開了3萬,這情況要交稅嗎
企業(yè)之前是虧損,今年經(jīng)營有利潤,但是還未補(bǔ)足之前虧損的,請問這樣情況下,今年有利潤是否可以分配給股東?
老師忙嗎方便嗎可以給我看看這個題不,第四問,低于市價(jià)70%需要核定,但是計(jì)算最低價(jià)算的是60%是怎么來的可以給我解釋一下嗎 麻煩會的老師詳細(xì)解答一下。
這個實(shí)際利率選6.05還是6.19呢
請問老師,1.維修部門用客戶置換的舊零件抵減工時費(fèi)如何開票記賬?2.新車毛利率從5%突降至2%應(yīng)先排查哪些科目?3.銷售為沖業(yè)績低價(jià)賣車但虛高裝飾得財(cái)務(wù)如何干預(yù)?4.發(fā)現(xiàn)鋼筋銷售無進(jìn)項(xiàng)票但客戶要求開13%專票如何處理?5.“維修工單成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存貨跌價(jià)模型”?7.“制造業(yè)成本分析報(bào)告”從哪些方面入手,怎么分析? 請老師根據(jù)以上問題依次做出詳細(xì)解答。
老師,債務(wù)重組有筆分錄是,借應(yīng)付,貸庫存,貸銷項(xiàng)。這樣沒有確認(rèn)收入,豈不是隱瞞了收入嗎,不理解為什么這樣處理,請指教
老師就是這一個
你好!是顯示七月份啟用的吧,這樣的話需要用六月底的數(shù)據(jù)做期初。