您好, 對(duì)方會(huì)給您發(fā)票的鏈接,您可以打印出來(lái)做帳,您也可以在發(fā)票查詢系統(tǒng)上查詢到這個(gè)發(fā)票的信息, 報(bào)稅時(shí)看您具體是什么業(yè)務(wù)?賬上是怎樣處理的,然后才知道怎樣填寫(xiě)報(bào)表
小規(guī)模納稅人,別人給開(kāi)的電子發(fā)票在哪里能查到?如果報(bào)稅的話會(huì)用到嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人在哪里能看到別個(gè)給我們開(kāi)了發(fā)票?有像一般納稅人那樣可以查進(jìn)項(xiàng)票的地方嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人20年收到的發(fā)票在哪里能查到呢?
小規(guī)模納稅人在哪里才可以能看到別人開(kāi)給我們的票
小規(guī)模企業(yè)哪里能查到別人開(kāi)給我們的發(fā)票
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購(gòu)入101號(hào)材料500千克單價(jià)70元增值稅專用發(fā)票列明材料價(jià)款3萬(wàn)5000元增值稅稅額4550元價(jià)稅合計(jì)3萬(wàn)955010元對(duì)方代墊運(yùn)費(fèi)300元取得增值稅普通發(fā)票款項(xiàng)用銀行存款支付材料未到
工資表上的計(jì)算的個(gè)人所得稅,與實(shí)際繳納的有差異怎么辦?
我已經(jīng)打出了4月發(fā)票,做賬是根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫(xiě)么,能說(shuō)下具體的做賬到做成報(bào)表的具體流程么
老師銀行初始數(shù)據(jù)我錄到借方,然后科目余額表上的初始數(shù)據(jù)怎么跑到貸方了呢
我現(xiàn)在已經(jīng)打出了4月的發(fā)票,想問(wèn)下一個(gè)具體的做賬流程,會(huì)計(jì)分錄我是要根據(jù)銀行流水和發(fā)票一起寫(xiě)么
結(jié)匯時(shí)候用買入價(jià),買入價(jià)哪里查?
財(cái)務(wù)軟件的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么改方向
請(qǐng)問(wèn)老師,企業(yè)賣邊角料,記哪個(gè)科目
老師,內(nèi)賬,從外單位調(diào)貨,我入庫(kù)存商品,之后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候是不是加上就行了?
好的,老師,剛接手一家物業(yè)公司外賬報(bào)稅工作,之前有人報(bào)稅的,如果接過(guò)來(lái),需要和之前那位要些什么資料嗎,?新手,
你好, 主要交接會(huì)計(jì)憑證,會(huì)計(jì)賬本報(bào)表未辦理完的事項(xiàng),相關(guān)密碼 密碼自己再試一下,然后往來(lái)您可以核對(duì)一下余額什么對(duì)不對(duì)?,
之前的會(huì)計(jì)憑證會(huì)給我嗎?會(huì)不會(huì)說(shuō)沒(méi)做過(guò)憑證,小規(guī)模納稅人
你好 應(yīng)交給你單位的。
之前做的那個(gè)會(huì)計(jì),稅務(wù)沒(méi)抓,沒(méi)做會(huì)計(jì)憑證的,很多數(shù)目不實(shí),
你好 交接時(shí)寫(xiě)清楚,以前的賬務(wù),您不負(fù)責(zé)任, 您只負(fù)責(zé)您交接之后的賬務(wù)處理的責(zé)任,
好的,小規(guī)模物業(yè)公司,我現(xiàn)在做的賬,是把所有開(kāi)出的預(yù)收物業(yè)費(fèi)的單據(jù),做借,應(yīng)收,貸預(yù)計(jì)收入!每月實(shí)際收到的話,借:銀行,貸:應(yīng)收,借:預(yù)計(jì)收入 ,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣做稅務(wù)上可行嗎?
您好 預(yù)收賬款是 借銀行存款 貸預(yù)收賬款, 然后您確認(rèn)收入時(shí)再?zèng)_預(yù)收賬款,
沒(méi)收到錢的,只是先開(kāi)出來(lái)單子了,四個(gè)小區(qū)呢,我想知道個(gè)小區(qū)有多少單子還沒(méi)收上來(lái),所以應(yīng)收賬款各小區(qū),我那樣處理,稅務(wù)上可行嗎?
您好, 收入是按月確認(rèn),還沒(méi)有收到錢就不要用預(yù)收賬款,這個(gè)科目
預(yù)收賬款屬于負(fù)債科目吧!為了用它體現(xiàn)應(yīng)收賬款的,這樣也不行嗎?
您好 銷售商品或者服務(wù)沒(méi)有收到錢記應(yīng)收賬款,
您好 開(kāi)發(fā)票了,沒(méi)有收到錢記應(yīng)收賬款,不記預(yù)收賬款
那開(kāi)出來(lái)單子,借應(yīng)收款了,貸方記什么科目
您好,開(kāi)票 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
您好, 開(kāi)票 借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
不是開(kāi)票,只是提前開(kāi)出來(lái)收據(jù),后期收款,
您好, 沒(méi)有收到錢不能開(kāi)收據(jù),收到錢才開(kāi)收據(jù)的。 沒(méi)有收到錢你想統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)可以自己做一個(gè)應(yīng)收表格