8月份收9月份租金,計(jì)入預(yù)收賬款,需要與現(xiàn)金或銀行存款的余額一致,因此必須在8月入賬。9月份確認(rèn)收入
請(qǐng)問(wèn)8月份收9月份租金可以在9月份入賬嗎?
一般納稅人,7月份收入60萬(wàn),8月份收入8萬(wàn),月報(bào),現(xiàn)在9月份報(bào)8月份的稅,可以減免附加稅嗎?
9月份做的8月份的賬,那么9月份可以做9月份的賬嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我7月份的工資,8月份申報(bào),9月份發(fā)放 這樣子可以嘛?然后8月份的工資,9月份申報(bào),9月份發(fā)放,相當(dāng)于8月份沒(méi)發(fā)工資,9月份發(fā)2次,這樣可以嘛?
老師8月份工資在9月份發(fā)放,9月份做帳9月份計(jì)提可以嗎
答案C這句話怎么理解?
老師,請(qǐng)問(wèn)發(fā)票中的人工費(fèi)怎么開(kāi)票呢
交社保是按正式員工時(shí)的工資交還是試用期的工資交呀
分錄做完發(fā)現(xiàn)賬上和客戶對(duì)賬單余額不一樣,可能的原因有哪些
同一公司的兩個(gè)銀行賬戶互相轉(zhuǎn)錢怎么做分錄啊,付款有,收款也有
那個(gè)當(dāng)期所得稅+遞延所得稅,就是那個(gè)可抵扣暫時(shí)性差異,會(huì)計(jì)分錄:借:遞延所得稅資產(chǎn),貸:所得稅費(fèi)用,那不是應(yīng)該用當(dāng)期所得稅費(fèi)用減掉遞延所得稅嗎,因?yàn)樗枚愘M(fèi)用在貸方啊,為什么是加呢,我一直沒(méi)搞明白
會(huì)員繳費(fèi)的錢是微信轉(zhuǎn)到秘書處的,然后讓秘書處幫他代繳的費(fèi)用,這種發(fā)票能開(kāi)給他公司嗎
純外貿(mào)企業(yè)一筆出口業(yè)務(wù)因?yàn)閳?bào)關(guān)單上面發(fā)貨源地不一樣,導(dǎo)致退稅金額需要征回,,需要出口轉(zhuǎn)為內(nèi)銷還得征稅處理,財(cái)務(wù)賬務(wù)怎么處理?
老師新成立的公司為新能源行業(yè),做能源管理,這個(gè)有稅收扶持,稅務(wù)政策嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)總包給分包工程做,要求分包開(kāi)票給總包,但工資要扣出來(lái),工資是總分發(fā)放 這樣可以嗎
那如果在8月份收到8月的租金,但是在9月份開(kāi)的發(fā)票,怎么入賬?
一、8月份收到租金時(shí)的分錄是: 借:銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 貸:預(yù)收賬款 二、9月開(kāi)具發(fā)票時(shí)的分錄是: 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本
8月份收到8月租金不應(yīng)該是在8月份確認(rèn)收入嗎?
8月份收到8月份的租金,需要在8月份確認(rèn)收入。按月確認(rèn)收入,按權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則是需要確認(rèn)收入了。
那是在9月份開(kāi)的票不影響嗎?
這個(gè)存在按稅法規(guī)定的說(shuō)法是:延遲確認(rèn)收入
那這樣不是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制嗎?還是不明白正確的做法應(yīng)該在哪個(gè)月確認(rèn)。
正確是收到哪個(gè)月的收入就應(yīng)確認(rèn)收入。收到8月份期間的收入就是達(dá)到收入確認(rèn)條件