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excel文件,但是打印預(yù)覽和打印出來(lái)都是設(shè)計(jì)好的word格式,是怎么操作的,我想把所有的excel文件,都在打印時(shí)變成word設(shè)計(jì)好的格式,
老師,我這邊是兩家公司,對(duì)方那邊是五家,然后其實(shí)是互相錯(cuò)了,你知道嗎?比方他那邊AB,然后AB都在我這兩家都有往來(lái),然后可能我這邊是多打了,那邊是少打了,就是差不多這種狀態(tài),比如說(shuō)他五家賬上的余額,我全部加起來(lái)的話是剛好等于說(shuō)是清零的,但是現(xiàn)在狀態(tài)就是因?yàn)槎加杏囝~,變成我一家公司,跟內(nèi)五家可能發(fā)生的情況是欠了對(duì)方20萬(wàn),我另外一家公司跟內(nèi)五加的那個(gè)等于說(shuō)是要收20萬(wàn),就這樣相抵消是沒(méi)有的。所以說(shuō),我需要在就是等他們給我的回執(zhí)是零欠款情況下,把這些都作為營(yíng)業(yè)外收入或支出全部清掉。只是我覺(jué)得我這個(gè)可能就是申請(qǐng)的這個(gè)事件,我應(yīng)該可能怎么樣寫(xiě)會(huì)比較好,就等于說(shuō)更合規(guī)吧,至少審計(jì)查的時(shí)候是沒(méi)有問(wèn)題的。
@小胡涂老師 你好。 我對(duì)會(huì)計(jì)計(jì)量屬性有一些思考,現(xiàn)發(fā)給你,看這些想法是否正確。五大會(huì)計(jì)計(jì)量屬性,基本上是針對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債的,沒(méi)有針對(duì)所有者權(quán)益、收入、費(fèi)用、利潤(rùn)的,但不同類科目的會(huì)計(jì)分錄就有多種組合,為什么會(huì)計(jì)計(jì)量屬性只針對(duì)資產(chǎn)和負(fù)債呢?是因?yàn)樗姓邫?quán)益只是一串?dāng)?shù)字,甚至可以把它理解成抽象出來(lái)的數(shù)學(xué)概念,因?yàn)閺奈锢砩鲜遣淮嬖谒姓邫?quán)益這種東西的。
就是我們鄉(xiāng)長(zhǎng)好像和司機(jī)開(kāi)了一個(gè)文具店,然后經(jīng)常從他們店拿自己店的單子來(lái)報(bào)沒(méi)有發(fā)票,特別是這次疫情的三萬(wàn)多的辦公用品和四萬(wàn)的廣告都沒(méi)有看到東西在哪里廣告在哪里,然后鄉(xiāng)長(zhǎng)就向出納保證補(bǔ)材料后出納付錢(qián)了,現(xiàn)在怎么都沒(méi)有補(bǔ)材料,經(jīng)常性這樣,付錢(qián)的時(shí)候也需要會(huì)計(jì)的號(hào)才能付,但是我給出納了,出納可以一個(gè)人就完成付款,出納付錢(qián)也不需要我的審核也不告知我。其他鄉(xiāng)鎮(zhèn)也是這個(gè)情況,就算我自己拿自己的號(hào)把控材料了但是鄉(xiāng)長(zhǎng)也是會(huì)打電話壓我讓我付錢(qián)的,但是我現(xiàn)在特別害怕出事,我想問(wèn)下老師們有沒(méi)有什么好辦法啊,
做了EXCEL文件,這份文件是費(fèi)用報(bào)銷單,設(shè)置好了打印格式,用來(lái)給員工最為標(biāo)準(zhǔn)文件的,我怎樣固定住我設(shè)置的打印格式,其他員工打印時(shí)也是用我設(shè)置的格式,急
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工資社保憑證里面需要付什么原始憑證
請(qǐng)問(wèn)老師,甲單位從乙單位租賃大棚,給乙租賃費(fèi)用,委托乙種植水果蔬菜,種植出來(lái)的水果蔬菜,甲單位購(gòu)買(mǎi),甲單位購(gòu)買(mǎi)后再出售,甲單位出售水果、蔬菜可以享受免稅么?
老師,一般納稅人每個(gè)月的增值稅發(fā)票固定額度是10萬(wàn),但是每個(gè)月業(yè)務(wù)量上升稅款額度不夠,需要月月提額很麻煩,能不能有方法提升額度的方法?需要哪些手續(xù)?
給客戶送手機(jī),開(kāi)的是增值稅專票,這個(gè)公司能做費(fèi)用嗎
公司收到醫(yī)療服務(wù)的發(fā)票可以用嗎,總金額15000
公司領(lǐng)導(dǎo)年收入240萬(wàn),個(gè)人所得稅得多少啊
老師,個(gè)體戶在淘寶,快團(tuán)等銷售,現(xiàn)在電商要合規(guī)報(bào)稅,之前沒(méi)做過(guò),應(yīng)該要注意哪些,報(bào)哪些稅,謝謝!
老師你好,就是我更改了增值稅的報(bào)表但是我又覺(jué)得我改錯(cuò)了,我還可以恢復(fù)之前的報(bào)表嗎?
在哪里看自己公司是小規(guī)模還是一般納稅人
老師,我們公司有筆業(yè)務(wù),誤做了免稅申報(bào),我現(xiàn)在能更正后請(qǐng)問(wèn)我們有一筆出口免稅貨物,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)票不是單獨(dú)進(jìn)的,當(dāng)月申報(bào)增值稅的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出?
設(shè)置好的就會(huì)好看一點(diǎn),如圖