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老師!我們公司的稅率6%,向甲公司購入一批材料13%的進(jìn)項稅,我公司又向乙公司銷售貨物,那么這之間差了7個點的稅,雖然后期可以留抵,但是會形成我公司的庫存,請問老師該怎么辦?

2020-09-01 19:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-01 19:40

您好 您銷售貨物也是按照13%稅率開具發(fā)票啊

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快賬用戶3036 追問 2020-09-01 19:46

我是6個點的增值稅???怎么給別人開13的稅呢?

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齊紅老師 解答 2020-09-01 19:47

您提供現(xiàn)代服務(wù)的時候增值稅稅率6% 銷售貨物的時候增值稅稅率13% 您開具發(fā)票的時候可以選擇稅率的

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快賬用戶3036 追問 2020-09-01 19:52

謝謝老師,我聽明白了

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齊紅老師 解答 2020-09-01 19:54

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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您好 您銷售貨物也是按照13%稅率開具發(fā)票啊
2020-09-01
同學(xué)你好,很高興為您服務(wù)! 合同是跟乙公司簽訂的嗎?還有發(fā)票是乙公司提供的嗎?是的話,最好是付款給乙公司。如果確實得付款給業(yè)務(wù)員,建議讓乙公司出具一張授權(quán)業(yè)務(wù)員代收貨款的協(xié)議,否則后續(xù)產(chǎn)生糾紛,就會特別麻煩。
2024-06-03
您好!可以的。這個沒什么問題
2022-07-07
同學(xué),你好 然后自己組裝后將設(shè)備提供給別人使用,那你是動產(chǎn)租賃業(yè)務(wù)嘛??
2024-04-01
您好,有購貨的證明材料嗎
2023-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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