你好 你把具體問(wèn)題好好描述下 。
你好老師。這個(gè)問(wèn)題的分錄寫(xiě)出來(lái)還是不對(duì)啊,麻煩老師能給出具體分錄步驟嗎
老師好,我看視頻還是看不懂,麻煩你給我寫(xiě)出甲乙沒(méi)有抵消前的會(huì)計(jì)分錄,幫忙把整套題思路分析出來(lái),
老師,這個(gè)課上關(guān)于退一般附加稅的會(huì)計(jì)分錄,后邊老師只說(shuō)負(fù)數(shù)同方向沖,沒(méi)有具體寫(xiě)出來(lái),我怎么感覺(jué)分錄不平啊,麻煩老師給補(bǔ)充一下吧
老師能否把這題每個(gè)步驟的會(huì)計(jì)分錄寫(xiě)給我嗎?這題不會(huì)做
下午好老師,麻煩發(fā)一份具體的分錄步驟,就是融資租入固定資產(chǎn),一直到出售的,謝謝
老師這道題進(jìn)項(xiàng)稅為什么不算應(yīng)稅和免稅銷售比來(lái)減進(jìn)項(xiàng)稅
單位制造變動(dòng)成本不等于變動(dòng)成本? 目標(biāo)利潤(rùn)為何不是-20,
老師,一般納稅人增值稅申報(bào),是怎么操作,抵扣勾選是怎么弄的
老師,我們公司的留抵稅額,可以直接在電子稅務(wù)局里面查看詢嗎
老師,您好,為什么在評(píng)估重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)要考慮相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的抵消效果,但是評(píng)估固有風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候不考慮
老師,只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在8月1日(含1日)后做的退稅勾選,相應(yīng)的數(shù)據(jù)都在9月申報(bào)8月增值稅附表二中體現(xiàn)對(duì)嘛?
公司成立時(shí)間是24年5月,開(kāi)票即是5月開(kāi)始,公帳開(kāi)始是11月,外包包稅是24年5月到25件4月都是按庫(kù)存現(xiàn)金記賬的。現(xiàn)在賬務(wù)拿回來(lái)自己做該怎么建賬,還有公帳里面的錢該怎么合法提現(xiàn)。之前就做過(guò)應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)收帳款
營(yíng)運(yùn)資金沒(méi)有在零時(shí)點(diǎn)投入,而是在建成之時(shí)投入,項(xiàng)目終結(jié)期時(shí)候是加上,為什么在計(jì)算凈現(xiàn)值時(shí)候是還需要減去復(fù)利折現(xiàn)的價(jià)值呢?不應(yīng)該不用管了么?
這道題第(5)問(wèn)為什么最后要乘個(gè)70%???看我用紅筆框起來(lái)打的箭頭處
你好老師,開(kāi)具二手車統(tǒng)一發(fā)票后,要開(kāi)增值稅發(fā)票的話系統(tǒng)能自動(dòng)帶出這張發(fā)票的信息嗎?怎么判斷為是同一個(gè)銷售行為
幫老板另一個(gè)公司開(kāi)了63240的發(fā)票,以公司名字開(kāi)的發(fā)票,其中稅額是7275.39,公司收到了這63240的貨款,然后轉(zhuǎn)給老板個(gè)人55000,這個(gè)賬應(yīng)該怎么做?做內(nèi)賬 老板說(shuō)轉(zhuǎn)給他55000就行了,剩下的算公司的,所以不知道應(yīng)該怎么做賬了,多出來(lái)的算營(yíng)業(yè)外收入嗎
你好 內(nèi)賬的話 借銀行存款 63240 貸其他應(yīng)付款 63240 支付給老板 :借 其他應(yīng)付款 63240 貸銀行存款55000 營(yíng)業(yè)外收入 8240
好的,這明白了,謝謝老師
內(nèi)賬,稅額不用加上是嗎