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老師指導(dǎo)一下?,F(xiàn)金支工資5000,直接扣社保800,實(shí)際支付4200。請問怎么做財(cái)務(wù)會計(jì)的分錄和預(yù)算會計(jì)的分錄呢?

2020-09-01 16:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-01 17:34

同學(xué),財(cái)務(wù)會計(jì) 借 管理費(fèi)用5000 貸 應(yīng)付職工薪酬5000 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款4200 其他應(yīng)付款800預(yù)算會計(jì) 借 事業(yè)支出4200 貸 資金結(jié)存 4200

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快賬用戶5656 追問 2020-09-02 08:47

貸:應(yīng)付職工薪酬、借:應(yīng)付職工薪酬嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-02 08:52

不是,連著前面的借管理費(fèi)用的

頭像
快賬用戶5656 追問 2020-09-02 08:55

行政單位沒有應(yīng)付職工薪酬的吧?

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-02 11:33

同學(xué),財(cái)務(wù)會計(jì)處理方法和企業(yè)差不多,是有的。

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同學(xué),財(cái)務(wù)會計(jì) 借 管理費(fèi)用5000 貸 應(yīng)付職工薪酬5000 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款4200 其他應(yīng)付款800預(yù)算會計(jì) 借 事業(yè)支出4200 貸 資金結(jié)存 4200
2020-09-01
同學(xué),財(cái)務(wù)會計(jì):借應(yīng)付職工薪酬-工資5000貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi)(先交社保后發(fā)工資)800貸庫存現(xiàn)金4200。預(yù)算會計(jì):借行政支出4200,貸資金結(jié)存-貨幣資金4200。注意:如果是先扣社保后交社保,則把其他應(yīng)收款改成其他應(yīng)付款。
2020-09-01
學(xué)員您好,想問一下您去年的業(yè)務(wù),既然是應(yīng)收3000的電費(fèi),為何做支出呢?是不是去年預(yù)付3000的電費(fèi)?
2020-11-07
計(jì)提工資時(shí): 借:事業(yè)支出——工資福利支出? ? 100 貸:應(yīng)付職工薪酬———實(shí)發(fā)工資? 100 ?發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬———實(shí)發(fā)工資? 100 貸:零余額賬戶用款額度? ?100
2022-09-22
你好! 1.計(jì)提工資 借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用3050 貸應(yīng)付職工薪酬3050
2020-09-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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