同學(xué),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借 管理費(fèi)用5000 貸 應(yīng)付職工薪酬5000 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款4200 其他應(yīng)付款800預(yù)算會(huì)計(jì) 借 事業(yè)支出4200 貸 資金結(jié)存 4200
行政單位。請(qǐng)問現(xiàn)金支工資5000元,扣回社保800元。怎么做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)呢?
老師指導(dǎo)一下?,F(xiàn)金支工資5000,直接扣社保800,實(shí)際支付4200。請(qǐng)問怎么做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄呢?
老師我想問一下上一年,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收3000電費(fèi),預(yù)算會(huì)計(jì)也做支出了,今年實(shí)際電費(fèi)支出5000,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)都怎么做分錄呢
10月26日該單位本月職工薪酬總額為100000元,代扣代繳住房公積金5000元,代扣代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)1200元,代扣代繳個(gè)人所得稅3600元,代扣為職工墊付的房租、水電費(fèi)7500元。請(qǐng)問預(yù)算會(huì)計(jì)和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄分別怎么做(使用財(cái)政直接支付方式)
事業(yè)單位9月應(yīng)發(fā)基本工資80萬元,津貼補(bǔ)貼20萬元,代扣住房公積金12萬元,基本養(yǎng)老保險(xiǎn)8萬元,基本醫(yī)療保險(xiǎn)20萬元,工資實(shí)際發(fā)放通過財(cái)政直接支付方式進(jìn)行。 1.請(qǐng)寫出計(jì)提當(dāng)期應(yīng)付職工薪酬的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。 2.實(shí)際發(fā)放工資的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄。 3.代扣住房公積金和社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄。
想查詢交了多少經(jīng)營所得在哪里查詢
老師,要注銷公司,把賬上的往來和資產(chǎn)負(fù)債科目清零后,去稅局清稅時(shí)還需要準(zhǔn)備什么?
你好老師,請(qǐng)問外購產(chǎn)品作為員工福利,賬務(wù)上和稅務(wù)上需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)福利需要折算成金額給員工代扣代繳個(gè)稅嗎?
支付給客戶的質(zhì)保金如何入賬
老師,現(xiàn)在要注銷,賬上庫存30萬元,貨物已經(jīng)有5-8年了,要7折出售給股東,可以現(xiàn)金入賬嗎?加上這筆收入,賬上資金比股東實(shí)繳的資本金還低,且之前未分紅
老師個(gè)體戶2024年前2個(gè)季度定期定額的稅務(wù)局通知補(bǔ)稅,得怎么申報(bào)
員工借錢給公司,不收公司利息,雙方要交稅嗎
對(duì)方不給發(fā)票,款已付,發(fā)票肯定不能給了,怎么做賬務(wù)處理
老師我單位是個(gè)體戶,我給對(duì)方開1%的專票,對(duì)方收到發(fā)票后,可以抵進(jìn)項(xiàng)稅嗎,謝謝老師
【單選】6.甲公司為增值稅一般納稅人,23年12月20號(hào)購入需要安裝的設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為3000萬元,增值稅稅款為390萬元。那當(dāng)日開始安裝,支付安裝人員工資10萬元,耗用賬面價(jià)值90萬元、公允價(jià)值100萬元的產(chǎn)品一批,該產(chǎn)品適用的增值稅稅率為13%。23年12月31日,該設(shè)備達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),那預(yù)計(jì)使用年限為10年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,甲公司2024年應(yīng)計(jì)提的折舊金額為( )。
貸:應(yīng)付職工薪酬、借:應(yīng)付職工薪酬嗎?
不是,連著前面的借管理費(fèi)用的
行政單位沒有應(yīng)付職工薪酬的吧?
同學(xué),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)處理方法和企業(yè)差不多,是有的。