你這個做收入沒有做借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-簡易計稅嗎,那你做啥?
老師在嗎 想咨詢下您就是應(yīng)交增值稅-簡易計稅借方有余額 應(yīng)該要怎么處理呢
老師 您好 我是建筑行業(yè) 我想咨詢一下 應(yīng)交稅費下 已交稅金、轉(zhuǎn)出未交增值稅期初借方有余額是什么意思呢
老師,在嗎,想咨詢個問題 我本月交納增值稅,賬務(wù)處理是借應(yīng)交稅金-增值稅-已交稅費,貸記銀行存款科目 那這個以交稅金我應(yīng)該怎么看待呢。? 以交稅金在借方,我本月認證的也在借方 他們有什么關(guān)系嗎?
老師,簡易計稅項目在外地預(yù)繳了增值稅,然后又有開票,產(chǎn)生銷項稅額,這兩個稅額怎么進行賬務(wù)處理呢?預(yù)繳時:借:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅,貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費——未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費——預(yù)繳增值稅,開票出去:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費——簡易計稅,借:應(yīng)交稅費——簡易計稅,貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅,對嗎?
1.抵減稅款是既可以抵簡易的增值稅應(yīng)納稅款,也可以抵一般計稅的應(yīng)納稅款嗎? 2.如果是抵一般計稅的稅款,且應(yīng)交增值稅是貸方余額,只需將貸方余額做 借:轉(zhuǎn)出未交 貸:應(yīng)交稅費未交增值稅 ;如果是借方余額呢?就不做任何賬務(wù)處理?
假如現(xiàn)在我們做一個工程,他從銀行融資,如果融的是390多萬,但是實際做工程只要260多萬,那我們要把這個多余的錢轉(zhuǎn)回給他,那我們那個公司的財務(wù)算這里會可能會多出開票金額100多萬,多出的這100多萬,要承擔(dān)10多萬的稅點,老師這個算數(shù)的方式對嗎?
c表已經(jīng)交過稅款,為什么b表補稅時,c表還要補稅
實物比賬上庫存多,這個該咋處理,憑證咋寫,應(yīng)該是之前出庫出多了
一個員工可以在不同的公司交個稅嗎?
就是出口銷售商品,比如6月份拿到報關(guān)單的時候,借應(yīng)收賬款用6月月初匯率,然后8月份外幣戶收到錢,我貸應(yīng)收賬款用8月初匯率,那結(jié)匯,用結(jié)匯當(dāng)天的匯率,這樣子操作對不對
老師,持有上市公司原始股,三年解禁之后,持股滿一年,出售免稅么
干了兩天的挖機工人 是直接對公轉(zhuǎn)工資還是開發(fā)票
老師,機動車現(xiàn)在開發(fā)票,不是六聯(lián)的紙質(zhì)發(fā)票了嗎?
你好樸老師!企業(yè)永久性占用耕地只需要一次性繳納耕地占用費不用繳納契稅吧!
老師合同簽的是總公司 但是付款確是子公司付過來的 這個會有影響嗎
老師,做的就是借 應(yīng)收款 貸 收入 應(yīng)交稅費-簡易計稅 但現(xiàn)在不懂為啥借方有余額
那去看明細賬,你是不是交多了?要不就是少做?